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我們公司前幾年一直都有增值稅留底,這個(gè)月才消化完,之前有留底退稅的時(shí)候一直都沒有在賬上有賬務(wù)處理。這個(gè)月剛好消化完留抵退稅,還要交一部分的增值稅,請問應(yīng)該怎么做分錄?

2024-12-15 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-15 17:40

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶5281 追問 2024-12-15 17:42

不用進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅差額結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?老師,你這個(gè)分錄的話轉(zhuǎn)出未交增值稅就會一直不平了,這樣沒有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-15 17:47

你之前也沒結(jié)轉(zhuǎn) 就是因?yàn)闆]結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 其他的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)也有 沒有問題 可以不結(jié)轉(zhuǎn)

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2024-12-15
你好!你按實(shí)際應(yīng)交的計(jì)提就可以了。比如這個(gè),城建稅,你按62.97計(jì)提
2022-05-19
按余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2024-03-05
你好!留底的稅金在什么科目下核算的?
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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