借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
請問老師,我是去年10月成立的公司,到現(xiàn)在一直有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,我一直都沒做過進(jìn)(銷)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn),到這個(gè)月抵扣完應(yīng)該繳20000的增值稅 比如當(dāng)月銷項(xiàng)稅60000,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅30000,上月留抵10000,現(xiàn)在關(guān)于稅我應(yīng)該怎么處理,怎么做會計(jì)分錄?謝謝!
老師,我們公司平時(shí)是: 借主營成本 應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 然后勾選認(rèn)證之后 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 我們公司一直都有留底稅,現(xiàn)在稅務(wù)局退還了一部分留底稅30萬,會計(jì)上怎么做賬? 借銀行存款 30萬 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 -30萬 這樣對嗎
您好,21年10月之前的會計(jì),做賬的時(shí)候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒有交過增值稅、分錄都是銷售時(shí)候做銷項(xiàng)、購進(jìn)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng),沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,老師現(xiàn)在這個(gè)月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒有交過增值稅、分錄都是銷售時(shí)候做銷項(xiàng)、購進(jìn)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng),老師現(xiàn)在這個(gè)月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
不用進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅差額結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?老師,你這個(gè)分錄的話轉(zhuǎn)出未交增值稅就會一直不平了,這樣沒有關(guān)系嗎
你之前也沒結(jié)轉(zhuǎn) 就是因?yàn)闆]結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 其他的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)也有 沒有問題 可以不結(jié)轉(zhuǎn)