您好!這個(gè)差額你計(jì)入到什么科目了?是多計(jì)入了成本嗎

2020年12月份結(jié)賬的時(shí)候,做了年終獎(jiǎng)的計(jì)提分錄,比如說是20萬,但到2021年2月份的時(shí)候,確定了年終獎(jiǎng)金額有40萬,并且在2月份發(fā)放了,請問老師這種情況怎么處理?2月份怎么做賬,還有匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎
老師你好,我現(xiàn)在使用的是管家婆財(cái)貿(mào)雙全軟件,我在建賬的時(shí)候?yàn)榱嗽囁闫胶?,有一筆17萬的差額我是放在待處理財(cái)產(chǎn)損益,現(xiàn)在我每個(gè)月出報(bào)表都能看到非流動資產(chǎn)這里的數(shù)據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)際是不存在,為了不影響我之后的報(bào)表數(shù)據(jù),我還怎么處理這筆差額啊
請問老師,在21年做賬的時(shí)候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額,但是利潤表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,填財(cái)務(wù)報(bào)表,會提醒我報(bào)表勾稽關(guān)系不對,但是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的,這個(gè)怎么處理呢?
21年的庫存實(shí)際是7萬多,做賬因?yàn)閿?shù)據(jù)搞錯(cuò)的原因,導(dǎo)致庫存錯(cuò)誤,只有5萬多,22年要怎么做分錄,這個(gè)差額
21年的實(shí)際庫存是7萬,數(shù)據(jù)處理的時(shí)候自己失誤導(dǎo)致核算少了2萬的金額,這個(gè)差額在22年做賬的時(shí)候怎么做分錄啊
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時(shí)間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點(diǎn) 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會計(jì)分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個(gè)進(jìn)銷存軟件。這個(gè)是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷


成本結(jié)轉(zhuǎn)也是多結(jié)了2萬的金額
你好!你借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整