同學(xué)你好,1、庫(kù)存的,差額少的,先是借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:庫(kù)存商品,2、往來(lái)帳款的,如果是現(xiàn)在1月3號(hào)調(diào)帳,就直接掛帳,借應(yīng)付帳款,貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師您好!庫(kù)存商品做賬面年結(jié)的時(shí)候有376755;實(shí)際盤點(diǎn)363747;差額13008元;這部分怎么調(diào)整做分錄;其中一個(gè)供應(yīng)商賬面應(yīng)付款年結(jié)存2611,實(shí)際對(duì)賬只有411, 差2200 這部分怎么做分錄
老師您好!庫(kù)存商品做賬面年結(jié)的時(shí)候有376755;11月3號(hào)實(shí)際盤點(diǎn)363747;差額13008元;這部分怎么調(diào)整做分錄;其中一個(gè)供應(yīng)商賬面應(yīng)付款年結(jié)存2611,1月3號(hào)實(shí)際對(duì)賬只有411, 差2200 這部分怎么做分錄;已經(jīng)核對(duì)是之前的年度累積的錯(cuò)誤
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬(wàn)的成本借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來(lái)了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來(lái)我需要紅沖之前暫估的 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負(fù)數(shù)),做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫(kù)存,那差額部分怎么做,相對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)怎么做,老師可以給我寫個(gè)分錄嗎?好難啊
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬(wàn)的成本借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來(lái)了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來(lái)我需要紅沖之前暫估的 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負(fù)數(shù)),做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫(kù)存,那差額部分怎么做,相對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)怎么做,老師可以給我寫個(gè)分錄嗎?好難啊
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫(kù)存商品”賬戶余額15000元,“商品進(jìn)銷差價(jià)”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)、購(gòu)進(jìn)商品取得專用發(fā)票,進(jìn)價(jià)金額43290元,進(jìn)項(xiàng)稅額5627.7元,款已付,商品入庫(kù),售價(jià)金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價(jià)金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點(diǎn)商品,商品實(shí)存金額大于賬面金額的差額為150元(售價(jià)),原因待查,上月綜合差價(jià)率26%。(4)、月末按綜合差價(jià)率計(jì)算法計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià)。要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。2計(jì)算“庫(kù)存商品”和“商品進(jìn)銷差價(jià)”賬戶的月末余額,計(jì)算月末庫(kù)存商品的進(jìn)價(jià)金額。上面的業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫還有要求里面的題目怎么做
老師,2021年付出去2筆車輛評(píng)估費(fèi)無(wú)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)平賬的話記營(yíng)業(yè)外支出,摘要記清理往來(lái)科目還是怎樣寫?
那我學(xué)報(bào)稅 只學(xué)報(bào)增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅就行了是吧 我目前有一家公司是小規(guī)模的 我先從小規(guī)模報(bào)稅學(xué)起
A 股東 股權(quán)96%,認(rèn)繳96W,暫未實(shí)繳; 現(xiàn)轉(zhuǎn)讓給 D 股東95%的股權(quán); 1.請(qǐng)問(wèn) A 股 東個(gè)稅申報(bào)怎么繳? 2.以實(shí)收資本上的金額 * 持股比例 = 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)又是什么意思?
老師 預(yù)付款開票怎樣開具才不用交稅
老師,公司章程在哪里看?
老師,提問(wèn),請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅是用應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資報(bào)個(gè)稅
老師,我司是小規(guī)模企業(yè),從事護(hù)理服務(wù)行業(yè),護(hù)理員工資,護(hù)士,管理人員工資,這些要分別怎么記賬呢, 管理人員我知道是計(jì)入管理費(fèi)用,那護(hù)士和護(hù)理員呢 這個(gè)怎么記賬
老師,如果公司賬戶有走流水的情況,稅務(wù)局現(xiàn)在查,我們就是一個(gè)公司收進(jìn)來(lái)就付出了這種情況,可以如實(shí)和稅務(wù)局說(shuō)嘛?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?都掛在了其他應(yīng)收應(yīng)付款中
你好老師,我公司收到個(gè)人打款過(guò)來(lái)的收入但是開了發(fā)票給他公司,賬務(wù)上如何處理呢?
老師現(xiàn)在這個(gè)國(guó)補(bǔ)票啥意思都要開發(fā)票