您好,那您逐筆核對收發(fā)存賬實記錄
老師您好!庫存商品做賬面年結(jié)的時候有376755;實際盤點363747;差額13008元;這部分怎么調(diào)整做分錄;其中一個供應商賬面應付款年結(jié)存2611,實際對賬只有411, 差2200 這部分怎么做分錄
老師您好!庫存商品做賬面年結(jié)的時候有376755;11月3號實際盤點363747;差額13008元;這部分怎么調(diào)整做分錄;其中一個供應商賬面應付款年結(jié)存2611,1月3號實際對賬只有411, 差2200 這部分怎么做分錄;已經(jīng)核對是之前的年度累積的錯誤
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
2月材料采購 借:材料采購 435245.82 應交稅費-待抵扣進項稅額 56581.94 貸:應付賬款 491827.76 月底結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品及成本 3月實際收到發(fā)票不含稅金額為394626.35 稅額51301.42合計445927.77,與2月暫做有差異,對于這一個項目,3月完整的分錄應該怎么做及調(diào)整?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點,還有怎么核算每只瓶子的成本單價
我在試用期被辭退他要給我補償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
進項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中“當年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務(wù)報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
核實完 有錯誤 現(xiàn)在按實際調(diào)整 應該怎么做分錄
您好,錯誤原因是什么!?