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老師您好!庫存商品做賬面年結(jié)的時候有376755;實際盤點363747;差額13008元;這部分怎么調(diào)整做分錄;其中一個供應商賬面應付款年結(jié)存2611,實際對賬只有411, 差2200 這部分怎么做分錄

2022-01-03 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-03 14:33

您好,那您逐筆核對收發(fā)存賬實記錄

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快賬用戶5296 追問 2022-01-03 14:34

核實完 有錯誤 現(xiàn)在按實際調(diào)整 應該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-01-03 15:15

您好,錯誤原因是什么!?

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您好,那您逐筆核對收發(fā)存賬實記錄
2022-01-03
同學你好,1、庫存的,差額少的,先是借:待處理財產(chǎn)損溢,貸:庫存商品,2、往來帳款的,如果是現(xiàn)在1月3號調(diào)帳,就直接掛帳,借應付帳款,貸:營業(yè)外收入
2022-01-03
你好,匯算清繳納稅調(diào)增,不需要調(diào)賬的,學員,不用沖回的 后期實際回發(fā)票了,沖回暫估,按照發(fā)票重新入賬即可的
2022-07-23
你好,匯算清繳納稅調(diào)增,不需要調(diào)賬的,學員,不用沖回的 后期實際回發(fā)票了,沖回暫估,按照發(fā)票重新入賬即可的
2022-07-23
您好,就是說,當時沒有庫存,但是直接結(jié)轉(zhuǎn)了成本是嗎
2023-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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