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老師,原材料賬面庫存與實(shí)際庫存量存在0.06404噸的誤差,造成這個的原因呢有可能是因為小數(shù)位數(shù)保留不一致的原因?qū)е碌?,這個我要怎么調(diào)賬呢?我是計入營業(yè)外支出嗎?是做內(nèi)賬的

2022-02-24 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-24 09:32

同學(xué):您好。按原材料盤虧記入管理費(fèi)用。

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快賬用戶4750 追問 2022-02-24 09:56

老師,做內(nèi)賬的,2021年沒有對應(yīng)交增值稅銷項,進(jìn)項進(jìn)行核算,進(jìn)項直接進(jìn)原材料,銷項直接進(jìn)入主營業(yè)務(wù)收入,月末直接計提下月繳納的增值稅金額,比如1月份總銷售不含稅1000,銷項130,當(dāng)月收到該批貨物的進(jìn)項發(fā)票不含稅800,進(jìn)項104,還有另一批貨物發(fā)票不含稅150進(jìn)項19.5,那我下個月申報納稅的時候就是應(yīng)交增值稅是6.5元,我也是按6.5計提的,還是按26(130-104)計提呢

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齊紅老師 解答 2022-02-24 10:01

同學(xué):內(nèi)賬不需要計提應(yīng)繳稅款。如確需計提:按實(shí)際計提:銷項-進(jìn)項=130-104-19.5=6.5。

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快賬用戶4750 追問 2022-02-24 10:14

因為公司情況有點(diǎn)特殊,是老板和別人合開的公司,有利潤了老板們就分紅了,說怕把錢分光了,說要該計提的還是計提,但是我認(rèn)為這樣計提那我的賬面就會亂,比如果我計提了26,但是繳納數(shù)是6.5,加上倉庫這塊也不是很規(guī)范,我也不知道我銷售出去的對應(yīng)的進(jìn)項是多少啊?我也不了解內(nèi)賬這塊是怎么做的,所以想咨詢一下?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 10:17

同學(xué):這些數(shù)據(jù)需要各部門的支持,財務(wù)就是一個整理匯總的活。直接計提當(dāng)月應(yīng)繳的就可以。

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同學(xué):您好。按原材料盤虧記入管理費(fèi)用。
2022-02-24
你是當(dāng)月采購的貨物,下個月才會收到發(fā)票嗎,你收到貨物,就要暫估入賬的
2022-11-22
同學(xué)你好 需要根據(jù)實(shí)際的把賬面調(diào)整成正確的。 先有個正確的基數(shù),前邊的有時間就復(fù)核。
2022-10-20
這種情況可以考慮進(jìn)行如下調(diào)整: 一、調(diào)整庫存商品 如果確定 2023 年至 2024 年實(shí)際庫存數(shù)量是合理的,但因會計處理不當(dāng)未計入庫存,應(yīng)將已認(rèn)證的進(jìn)項稅額對應(yīng)的庫存商品進(jìn)行調(diào)整入賬。 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 二、所得稅調(diào)整 1. 確定多繳納的所得稅金額:由于 2023 年因成本不足多繳納了所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)充了成本,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請更正申報或在以后年度進(jìn)行抵減。如果申請更正申報,需準(zhǔn)備相關(guān)資料證明成本的真實(shí)性和合理性。 2. 如果以后年度抵減:在以后年度計算所得稅時,可將多繳納的部分進(jìn)行抵減。 同時,要注意與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,確保調(diào)整的合法性和合規(guī)性,避免稅務(wù)風(fēng)險。另外,應(yīng)加強(qiáng)會計核算管理,避免類似問題再次發(fā)生。
2024-08-18
同學(xué)你好。 能追查出來的盡量追查一下,然后按照實(shí)際盤點(diǎn)重新入賬吧,差額計入管理費(fèi)用。
2024-01-22
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