同學(xué):您好。按原材料盤虧記入管理費(fèi)用。
你好,老師,我做的是內(nèi)賬會計,我們做的空調(diào)安裝且銷售,安裝材料都是當(dāng)月采購當(dāng)月發(fā)出,還有就是空調(diào)安裝后調(diào)試的面板,我這些全部入的庫存商品,這樣行不行的,如果我現(xiàn)在要把面板分類到原材料,因為庫存有一些,我該怎么做
老師,原材料賬面庫存與實(shí)際庫存量存在0.06404噸的誤差,造成這個的原因呢有可能是因為小數(shù)位數(shù)保留不一致的原因?qū)е碌?,這個我要怎么調(diào)賬呢?我是計入營業(yè)外支出嗎?是做內(nèi)賬的
#實(shí)務(wù)#對于成本核算,庫房根據(jù)領(lǐng)料后賬上結(jié)存的數(shù)據(jù)核對是正確的。但領(lǐng)料當(dāng)月領(lǐng)料+上月領(lǐng)料不可能都在當(dāng)月全部生產(chǎn)成產(chǎn)品。最終我原材料我以實(shí)際用量出庫,最終財務(wù)賬和庫管賬有差異,這樣做對嗎?還需要做對差異做出解釋嗎?
老師,庫存商品這個科目是啥意思啊是針對數(shù)量的還是成本的?因為我們有想其他入庫單做借:庫存商品,貸:營業(yè)外收入了,就是說這個成本多錄了100元,那現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?因為入庫單也是參與出庫成本核算的,那是借:營業(yè)外收入,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎這樣嗎?庫存商品沒有減少嗎?
老師,庫存現(xiàn)金為什么和賬面相差金額很大?如果賬面庫存現(xiàn)金遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際的庫存現(xiàn)金,是需要通過調(diào)賬把賬面調(diào)成與實(shí)際相符?還是要一筆一筆去核對,差異的原因?因為,我現(xiàn)在才新入職一家公司,這家公司,2017年成立至今,一直找的兼職會計做賬,而且,兼職會計從來沒盤點(diǎn)過庫存現(xiàn)金這些。導(dǎo)致幾年下來,賬面和實(shí)際不符,也沒人管。賬面余額大于實(shí)際余額。
酒店客房的垃圾袋計入銷售費(fèi)用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
老師,你好,企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個銀行嗎
老師,我們在車間里搭了一些小格間,是鐵制的,我去年做的是固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在覺得不對,我們廠房是租的,是不是應(yīng)該調(diào)賬入長期待攤費(fèi)用呀
老師,個體戶銷售蔬菜,可以開免稅發(fā)票嗎?不是自產(chǎn)自銷,而是進(jìn)進(jìn)來再轉(zhuǎn)手賣出去
請問可以只憑一個電腦號給員工社保增員嗎,在哪里操作呢
老師,我們做了彩鋼棚,8000元,廠房是租的,是一次入制造費(fèi)用--機(jī)物料消耗,還是要怎么做賬呀
技術(shù)服務(wù)費(fèi)算服務(wù)費(fèi)還是經(jīng)營成本
老師,做內(nèi)賬的,2021年沒有對應(yīng)交增值稅銷項,進(jìn)項進(jìn)行核算,進(jìn)項直接進(jìn)原材料,銷項直接進(jìn)入主營業(yè)務(wù)收入,月末直接計提下月繳納的增值稅金額,比如1月份總銷售不含稅1000,銷項130,當(dāng)月收到該批貨物的進(jìn)項發(fā)票不含稅800,進(jìn)項104,還有另一批貨物發(fā)票不含稅150進(jìn)項19.5,那我下個月申報納稅的時候就是應(yīng)交增值稅是6.5元,我也是按6.5計提的,還是按26(130-104)計提呢
同學(xué):內(nèi)賬不需要計提應(yīng)繳稅款。如確需計提:按實(shí)際計提:銷項-進(jìn)項=130-104-19.5=6.5。
因為公司情況有點(diǎn)特殊,是老板和別人合開的公司,有利潤了老板們就分紅了,說怕把錢分光了,說要該計提的還是計提,但是我認(rèn)為這樣計提那我的賬面就會亂,比如果我計提了26,但是繳納數(shù)是6.5,加上倉庫這塊也不是很規(guī)范,我也不知道我銷售出去的對應(yīng)的進(jìn)項是多少啊?我也不了解內(nèi)賬這塊是怎么做的,所以想咨詢一下?
同學(xué):這些數(shù)據(jù)需要各部門的支持,財務(wù)就是一個整理匯總的活。直接計提當(dāng)月應(yīng)繳的就可以。