同學(xué),你好 借營業(yè)外支出25.4 貸庫存商品20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3.9 -應(yīng)交消費稅1.5

1.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%2.甲公司是一家生產(chǎn)應(yīng)交消費稅的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實木地板用于本企業(yè)職工的辦公樓建造,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%3.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批外購的實木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價20萬元(公允價值也是20萬元),增值稅率13%,消費稅率5%
4.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批外購的實木地板用于本企業(yè)職工的廠房,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%5.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實木地板用作為非貨幣性福利發(fā)給職工,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%6.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批外購的實木地板用作為非貨幣性福利發(fā)給職工,成本價20萬元(公允價值也是20萬元),增值稅率13%,消費稅率5%7.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實木地板用于對外進行長期股權(quán)投資(不是同一控制下企業(yè)合并的長期股權(quán)投資),成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%
8.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批外購的實木地板用于對外進行長期股權(quán)投資(不是同一控制下企業(yè)合并的長期股權(quán)投資),成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%9.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實木地板用于對外進行捐贈,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%10.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批外購的實木地板用于對外進行捐贈,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%要求:逐筆作分錄
1.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%2.甲公司是一家生產(chǎn)應(yīng)交消費稅的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實木地板用于本企業(yè)職工的辦公樓建造,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%3.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批外購的實木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價20萬元(公允價值也是20萬元),增值稅率13%,消費稅率5%要求:每筆分錄
4.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批外購的實木地板用于本企業(yè)職工的廠房,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%5.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實木地板用作為非貨幣性福利發(fā)給職工,成本價20萬元,售價30萬元,增值稅率13%,消費稅率5%6.甲公司是一家生產(chǎn)實木地板(應(yīng)交稅消費的消費品)的企業(yè),以一批外購的實木地板用作為非貨幣性福利發(fā)給職工,成本價20萬元(公允價值也是20萬元),增值稅率13%,消費稅率5%要求:每筆分錄
老師,10月份工資薪金忘申報了今天15號,資料在公司電腦,周末會順延嗎老師,明天到公司去申報
26年初級會計考試報名時間是什么時候
請問跨省辦理外經(jīng)證核銷報驗,需要以特定主體登錄對方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進項發(fā)票是購進的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進項發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進項稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報勞務(wù)報酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進項稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費用,費用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費附加地方教育費附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你