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我司在10月份時將兩個不同的業(yè)務分離,成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本屬于老公司,10月后屬于新公司。同時要把11月到現(xiàn)在新公司收的10月前的應收款還給老公司,付的10月前的應付款收到新公司,還有11月后新公司的很多費用也是老公司支付的,現(xiàn)在一律要算清楚還回去?,F(xiàn)在要從11月初開始建賬,請問有什么快速的方法嗎?沒有11月的期初數(shù)據(jù),只能盤點出現(xiàn)在的數(shù)。

2022-05-30 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-30 21:47

你好,11月份后面發(fā)生的,屬于舊的就走舊公司的帳,你建帳是新公司的帳入新公司的就走新公司的帳!余下的就是入老公司把兩個區(qū)分開分別入賬!

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你好,11月份后面發(fā)生的,屬于舊的就走舊公司的帳,你建帳是新公司的帳入新公司的就走新公司的帳!余下的就是入老公司把兩個區(qū)分開分別入賬!
2022-05-30
?你好;? ?你們先去分? 那些帳出去 ;? 留一個主賬? ;然后再分離一些數(shù)據(jù)出去? 到新公司去;? 不然你科目沒法合理做的; 銀行也得先單獨建立開戶才行的??
2022-05-30
您好,收入成本不動,退款 借:應收或其他應收 貸:銀行 原來發(fā)票開給個人就要紅沖,已經(jīng)是開公司的(發(fā)票沒錯不用紅字)
2024-04-14
同學你好 這個開出去發(fā)票做收入 收到發(fā)票做成本
2022-01-07
同學,你之前用個人收款也入賬了?
2024-04-14
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