你好同學(xué),借:以前年度損益調(diào)整 -6.5 貸:其他應(yīng)付款 -6.5
老師,18年12月份另外一個(gè)會計(jì)為了不交企業(yè)所得稅,暫估了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-暫估,金額是25萬,錢也是沒有付的,我問她了她說25萬已經(jīng)在今年5月份的時(shí)候匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了,我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理,貸方還是有其他應(yīng)付款25萬。
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會計(jì)登記為借:單位管理費(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元。現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起,請問我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會計(jì)科目。
老師您好!我去年做錯(cuò)了一筆賬,借:管理費(fèi)用6.5萬元 貸:其他應(yīng)付款6.5萬元,我公司執(zhí)行的是一般企業(yè)會計(jì)制度,請問今年現(xiàn)在怎么調(diào)整回來?
老師您好!我公司去年做錯(cuò)了一筆賬,借:管理費(fèi)用6.5萬元,貸:其他應(yīng)付款6.5萬元,我公司執(zhí)行的是一般企業(yè)會計(jì)制度,請問今年現(xiàn)在我怎么調(diào)整回來?會計(jì)分錄?
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費(fèi)用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對我的報(bào)表會有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
劉老師您好!我們公司付的車款是3萬,但二手車市場開給我們的發(fā)票是4萬,想請問我怎么處理?
車間使用的圓盤周轉(zhuǎn)車,帶蓋不銹鋼桶,這種算固定資產(chǎn)還是啥。
機(jī)器人銷售一般納稅人稅率是多少
老師,8月進(jìn)項(xiàng)10萬,銷項(xiàng)8萬,然后老板要求交點(diǎn)稅,我認(rèn)證勾選了7.8萬,需要繳納增值稅0.2萬,附加稅城建70、教育費(fèi)30,地方教育20,請問會計(jì)分錄怎么做?從結(jié)轉(zhuǎn)到計(jì)提,到下月扣稅,麻煩寫的詳細(xì)點(diǎn)哦。
臺灣公司為我司在臺灣的客戶公司做的技術(shù)服務(wù)維護(hù),我司支付給臺灣公司錢,要代繳什么稅?
我是個(gè)體工商戶,我應(yīng)該如何建賬,公司名稱是制品廠,工業(yè),八月成立的工廠,我的廠房房租無發(fā)票應(yīng)該如何記賬?我的工廠機(jī)械設(shè)備買了十年了,有些小機(jī)械屬于我深圳公司名義購買的,已開發(fā)票。其它三臺機(jī)械是貸款公司買的,無發(fā)票,所有機(jī)械全部放在惠州個(gè)體工商戶制品廠這邊,我應(yīng)該如何記賬建賬?我可以以深圳不生產(chǎn)的公司購買原材料,惠州個(gè)體工商戶制品廠生產(chǎn)么?深圳公司是一般納稅人,惠州個(gè)體工商戶制品廠是小規(guī)模納稅人
老師,如果介紹費(fèi)就是傭金,對方是個(gè)人,沒有發(fā)票,怎么處理比較合適?可以去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?還是走私賬?
公司資產(chǎn)負(fù)債表有未分配利潤,需要怎么分配紅利給每個(gè)股東?是按照每個(gè)股東的出資比例分配嗎
銀行存款以前沒有錄期初,怎么做分錄把期初錄進(jìn)去,小企業(yè)用得到調(diào)整以前年度損益嗎
老師,給員工的獎金,只有一個(gè)申請單能入賬么