要代繳增值稅6%,企業(yè)所得稅10%
老師你好 我們公司是一般納稅人,注冊(cè)在重慶 現(xiàn)在為臺(tái)灣客戶提供咨詢服務(wù),要不要交稅呢
請(qǐng)問老師,有了解跨境軟件開發(fā)服務(wù)稅費(fèi)政策的嗎?我司向臺(tái)灣提供軟件開發(fā)服務(wù),臺(tái)灣公司說如果我司提供的不是套裝軟件,臺(tái)灣付款給我司的時(shí)候要扣20%的什么稅?兩家公司的交易,不是個(gè)人交易。
請(qǐng)問老師,我司與臺(tái)灣業(yè)務(wù),購買他們的軟件開發(fā)服務(wù),我方作為支付放,INVOICE是誰向誰提供?臺(tái)灣公司讓我提供INVOICE,是什么資料?
請(qǐng)問,A臺(tái)灣公司為我司(我司另外一家業(yè)務(wù)B臺(tái)灣公司)服務(wù)有收入,我司要代AG公司繳納增值稅,這個(gè)增值稅繳納后有憑證有可以最為進(jìn)項(xiàng)抵扣我司增值稅,這樣算下來稅務(wù)局也沒貨得稅額,那么這個(gè)代收增值稅除了麻煩還有意義嗎
臺(tái)灣公司為我司在臺(tái)灣的客戶公司做的技術(shù)服務(wù)維護(hù),我司支付給臺(tái)灣公司錢,要代繳什么稅?
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金600元,需要交個(gè)稅150由公司幫承擔(dān)全額,申報(bào)偶然收入按稅前750申報(bào),那交個(gè)人代開回獎(jiǎng)金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務(wù)對(duì)嗎?發(fā)票金額按600開還是750開?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費(fèi)用機(jī)物業(yè)過渡費(fèi)4,652,000.00元,同時(shí)該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問題?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算???需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對(duì)方不同意現(xiàn)在。我們談的價(jià)格235塊錢,對(duì)方給我們開3%的純勞務(wù)發(fā)票。稅前是6.84 這個(gè)方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價(jià)格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個(gè)建筑施工公司承包的項(xiàng)目,可以轉(zhuǎn)包給另一個(gè)公司嗎?
您好,老師,我單位是一個(gè)工廠,剛剛開業(yè),新進(jìn)了幾個(gè)小機(jī)器價(jià)值10萬左右還有2萬左右的配套用的??梢圆挥?jì)入固定資產(chǎn)把,那我計(jì)入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個(gè)月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個(gè)項(xiàng)目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費(fèi)給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
開票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算器,老師這個(gè)表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
企業(yè)所得稅不是臺(tái)灣公司自己繳納的嗎,名字不叫企業(yè)所得稅好像是營業(yè)稅
通常需要代繳企業(yè)所得稅的