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以前商貿(mào)給開(kāi)的發(fā)票,過(guò)了幾個(gè)月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒(méi)有開(kāi)這個(gè)項(xiàng)目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。

2025-09-10 13:16
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-10 13:17

若已抵扣:在增值稅發(fā)票系統(tǒng)填開(kāi)上傳《紅字信息表》,稅務(wù)校驗(yàn)通過(guò)后,憑表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,待對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票后留存; 若未抵扣:直接將發(fā)票退回開(kāi)票方,由其申請(qǐng)紅字發(fā)票,后續(xù)按對(duì)方重開(kāi)的合規(guī)發(fā)票入賬; 留存稅務(wù)要求沖票的相關(guān)通知,確保紅字、重開(kāi)發(fā)票流程合規(guī),避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶2138 追問(wèn) 2025-09-10 13:20

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-10 13:20

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你好,收到這個(gè)發(fā)票,做購(gòu)進(jìn)處理。(現(xiàn)在稅率是16%,是錯(cuò)誤的) 你們是出口企業(yè)嗎?
2023-04-18
你好,收到的退稅款 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,城建,教育附加,地方教育附加
2020-12-08
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-11
紅字發(fā)票不需要認(rèn)證,直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以這個(gè) 你之前咋做的,借管理費(fèi)用租賃費(fèi) -16393.58,負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2020-08-12
但是我看你這個(gè)說(shuō)是更正申報(bào)這個(gè) 意思是叫你們直接按簡(jiǎn)易申報(bào)的?這個(gè)各地口徑不一樣這個(gè),你這個(gè)最好是找你稅局確定,要是這樣開(kāi)紅字再開(kāi)藍(lán)字一般是按這樣步驟申報(bào),但是之前有學(xué)員反饋說(shuō)是直接按簡(jiǎn)易去申報(bào),后續(xù)不再申報(bào)了,后續(xù)開(kāi)紅字再開(kāi)藍(lán)字不再申報(bào)了這樣
2020-09-01
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