紅字發(fā)票不需要認(rèn)證,直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以這個(gè) 你之前咋做的,借管理費(fèi)用租賃費(fèi) -16393.58,負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)還能認(rèn)證?去年付的房租去年開(kāi)了發(fā)票,今年疫情減免三個(gè)月租金,把以前開(kāi)的減免部分的沖紅了,現(xiàn)在對(duì)方把負(fù)數(shù)發(fā)票給我們了,賬務(wù)如何處理?
老師,我想問(wèn)一下我們前兩年交的房租,由于是從個(gè)人那里轉(zhuǎn)租的,房租發(fā)票一直沒(méi)有去開(kāi),今年我們達(dá)成協(xié)議,去稅務(wù)局開(kāi)票的稅金各承擔(dān)一半,現(xiàn)在把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,我們實(shí)際是付了兩年的房租+一半的稅金,這些都直接算是我的成本,房租的一部分嗎?還有就是這是我們前兩年的房租,我可以直接分?jǐn)偟浇衲陠??做在今年的賬里面嗎?
老師,還有一個(gè)房租的問(wèn)題,2020年上半年的房租,物業(yè)當(dāng)時(shí)給開(kāi)的專(zhuān)票,也都抵扣抵稅做賬了,可是2021年1月物業(yè)把去年給開(kāi)的房租發(fā)票收回,要求我這邊先作廢發(fā)票,然后疫情期間給減免房租,這個(gè)分錄怎么做呢?
你好老師,我們公司因?yàn)檎邷p免了上半年的一部分房租,房東開(kāi)了紅字發(fā)票給我們,以前這部分費(fèi)用都是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬后導(dǎo)致我們這個(gè)月的銷(xiāo)售費(fèi)用余額是負(fù)數(shù),在貸方,這個(gè)會(huì)影響我們?cè)履┙Y(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬嗎,
老師,我們公司物業(yè)公司,因?yàn)橐咔闇p免去年8月份的租金,不是減免一個(gè)月減免了半個(gè)月的租金,這筆業(yè)務(wù)在今年紅沖又重新開(kāi)了新的相對(duì)應(yīng)的發(fā)票,這個(gè)需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
這筆稅金沒(méi)有抵扣,做的待抵扣,然后當(dāng)時(shí)是借待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金 貸 應(yīng)付賬款
借待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
然后減免部分每月攤銷(xiāo)的也沖回?
是的,你之前攤銷(xiāo)掉了,那這個(gè)可以直接一筆沖掉就可以