你好,你只告知了錯誤的分錄,我還需要知道正確的分錄是什么,才知道今年該如何調(diào)整啊
老師,您好。我2019年有一筆財政撥款收入2157.5元,當時會計登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當年就已支出,支付時會計登記為借:單位管理費用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元。現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起,請問我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會計科目。
老師您好!我去年做錯了一筆賬,借:管理費用6.5萬元 貸:其他應(yīng)付款6.5萬元,我公司執(zhí)行的是一般企業(yè)會計制度,請問今年現(xiàn)在怎么調(diào)整回來?
老師您好!我公司去年做錯了一筆賬,借:管理費用6.5萬元,貸:其他應(yīng)付款6.5萬元,我公司執(zhí)行的是一般企業(yè)會計制度,請問今年現(xiàn)在我怎么調(diào)整回來?會計分錄?
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算材料費2000元,并且支付給了供應(yīng)商,今年供應(yīng)商把2000元退回來了,請問我怎么做賬?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費用?如果是調(diào)整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果是沖紅今年的制造費用,那么會計分錄是什么?
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應(yīng)交稅費進項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細一點,萬分感謝。
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
正確的分錄,就是這張憑證作廢
你好,那現(xiàn)在的沖銷分錄是 借:?其他應(yīng)付款 6.5萬 貸:以前年度損益調(diào)整—?管理費用 6.5萬
這張憑證做重復(fù)了,應(yīng)該作廢
你好,那現(xiàn)在的沖銷分錄是 借:?其他應(yīng)付款 6.5萬 貸:以前年度損益調(diào)整—?管理費用 6.5萬 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)