你好,你只告知了錯(cuò)誤的分錄,我還需要知道正確的分錄是什么,才知道今年該如何調(diào)整啊
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起,請(qǐng)問我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)科目。
老師您好!我去年做錯(cuò)了一筆賬,借:管理費(fèi)用6.5萬元 貸:其他應(yīng)付款6.5萬元,我公司執(zhí)行的是一般企業(yè)會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問今年現(xiàn)在怎么調(diào)整回來?
老師您好!我公司去年做錯(cuò)了一筆賬,借:管理費(fèi)用6.5萬元,貸:其他應(yīng)付款6.5萬元,我公司執(zhí)行的是一般企業(yè)會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問今年現(xiàn)在我怎么調(diào)整回來?會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計(jì)算材料費(fèi)2000元,并且支付給了供應(yīng)商,今年供應(yīng)商把2000元退回來了,請(qǐng)問我怎么做賬?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費(fèi)用?如果是調(diào)整以前年度損益,那么會(huì)計(jì)分錄是什么?如果是沖紅今年的制造費(fèi)用,那么會(huì)計(jì)分錄是什么?
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計(jì)算了維修費(fèi)2000元,并且款項(xiàng)也支付了給服務(wù)商,也計(jì)入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請(qǐng)問我應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費(fèi)用維修費(fèi)?如果通過調(diào)整以前年度,那么會(huì)計(jì)分錄是什么?如果通過沖紅管理費(fèi)用維修費(fèi),那么會(huì)計(jì)分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,需不需要考慮?去年的會(huì)計(jì)分錄為:借管理費(fèi)用維修費(fèi)1834.86應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅165.16貸銀行存款2000請(qǐng)老師解答詳細(xì)一點(diǎn),萬分感謝。
老師,你好,我想問下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄?。?/p>
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算?。啃枰陥?bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
正確的分錄,就是這張憑證作廢
你好,那現(xiàn)在的沖銷分錄是 借:?其他應(yīng)付款 6.5萬 貸:以前年度損益調(diào)整—?管理費(fèi)用 6.5萬
這張憑證做重復(fù)了,應(yīng)該作廢
你好,那現(xiàn)在的沖銷分錄是 借:?其他應(yīng)付款 6.5萬 貸:以前年度損益調(diào)整—?管理費(fèi)用 6.5萬 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)