你好,同學成本已經(jīng)減少了95元,23年做的時候再不用調(diào)整了。
老師,如果上一年12月份開具的發(fā)票是提前開具的,它真實的結(jié)算時間是來年2月份,在2月份把提前開的紅沖了,然后按正確的時間重新開發(fā)票,匯算清繳時,是否可以做調(diào)減收入處理? 另外提前開具的這部分成本票還沒到,上一年12月份時暫時做的成本暫估,所以如果把這部分收入調(diào)減的話,也就不用暫估了,匯算清繳時,可以這樣嗎?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務成本就虛高了3萬,相應的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
老師,你好,我21年8月有出售4個面罩,當時還沒有收到進項發(fā)票,是暫估入價,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后來是發(fā)票回來價格是低的,我就沖了暫估,按發(fā)票金額入賬,現(xiàn)在導致庫存是負數(shù),要怎么在2022年調(diào)整,影響匯算清繳嗎?
老師好,21年購買貨物暫估入庫,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,22年3月份發(fā)票收到,暫估價與發(fā)票不一致,少了95元,我做21年匯算清繳把少記成本95元在30其他行調(diào)減95元,22年做賬沖減暫估成本,按發(fā)票價格入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,等23年做22年匯算清繳時再調(diào)增95元,這樣做對嗎?
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項目的合同價及治理期限按期分攤的,閉坑工程21年結(jié)束,最終審計價格這個月才出來,比合同價少了60萬元,即21年原材料成本費用多估算入賬了60萬元,21年這個閉坑礦山的原材料入庫74萬噸,結(jié)轉(zhuǎn)成本60多萬噸,請問老師,21年5月份之前因為最終價格沒出來未做納稅調(diào)增, 可以在22年12月份沖減成本和暫估款嗎?
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
22年我收到發(fā)票賬怎么做呢?
你好,沖減暫估成本,按發(fā)票價格入庫
21年商品賣出,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本了,22年入賬是應該先沖減主營業(yè)務成本,再沖減暫估,再按發(fā)票價格入賬?
你好,是的,是這樣的。
入賬完了還要再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,成本在21年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,多扣的95元成本在23年匯算22年時不應該再調(diào)增嗎?
我對這點還是有些糊涂,老師可以推薦我聽聽課嗎?
你好,21年匯算清繳已經(jīng)調(diào)減了
21年匯算清繳調(diào)減相當于是按正常發(fā)票價格入賬的,22年沖減之前成本,按發(fā)票價格入賬的,成本是增加了,21年已經(jīng)扣除成本了,22年不應該調(diào)增嗎?這個思路是對的吧?
你好,同學實際付款是按發(fā)票付款的嗎?
是的,按發(fā)票金額付的,實際上商品沒買就已經(jīng)賣出去了(發(fā)票就開出去了),所以按之前的價格暫估的,年底對方單位想提前走流程先開發(fā)票,后來買來貨再把貨物發(fā)過去,所以價格有出入
你好,那就需要再調(diào)整一次了。