同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),從事閉坑礦山治理,閉坑治理工程外包,原材料的來源是在閉坑礦山治理過程中有毛料石產(chǎn)出,然后運(yùn)回公司加工?,F(xiàn)有一閉坑礦山預(yù)計(jì)工期為一年,總的工程費(fèi)用是1000萬,要到8月份結(jié)束,工程治理費(fèi)用每個(gè)月我都是按工程進(jìn)度款暫估入帳計(jì)入原材料成本,現(xiàn)在的問題是:這個(gè)工程預(yù)計(jì)到4月份以后就沒有毛料石產(chǎn)出了,那4月份以后沒有毛料石產(chǎn)出的工程費(fèi)用我該如何入帳?是計(jì)入管理費(fèi)用還是在2月份-4月份把末攤銷工程費(fèi)用攤銷完?
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。生產(chǎn)建材子的原材料來源于閉坑礦山治理,即政府部門把閉坑礦山治理項(xiàng)目交由我公司治理,我公司承擔(dān)治理費(fèi)用,治理過程中產(chǎn)生的毛料石運(yùn)回公司加工生產(chǎn)銷售,毛料石成本核算采用的是每個(gè)月礦山治理進(jìn)度款分?jǐn)偟疆a(chǎn)出的毛料石。這是前期的毛料石成本核算(該閉坑礦山治理項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束)?,F(xiàn)又有一閉坑礦山,這次政府采用競(jìng)拍毛料石方法,我公司花了4000萬元拍下毛料石約170萬噸, 每個(gè)月的毛料石成本該怎樣核算?可否按4000萬元/170萬噸=23.5294元/噸的價(jià)格核算?
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項(xiàng)目的合同價(jià)及治理期限按期分?jǐn)偟?,現(xiàn)閉坑工程已結(jié)束,按審計(jì)價(jià)格比合同價(jià)少了3萬元,即原材料成本費(fèi)用多估算入賬了3萬元,且原材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),老師,這多暫估的3萬元的沖銷分錄是不是這樣的:借:主營業(yè)務(wù)成本 -30000 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 -30000
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,建材銷售簡(jiǎn)易計(jì)稅。原材料是在礦山閉坑治理過程中取得的,現(xiàn)有一閉坑礦山既有白云石料產(chǎn)出,又有建材石料產(chǎn)出,白云石料直接對(duì)外銷售,建材石料運(yùn)回公司加工建材子對(duì)外銷售,這個(gè)礦山從去年開始治理,今年6月份結(jié)束,治理期限一年,對(duì)于白云石料和建材石料共同負(fù)擔(dān)的閉坑治理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅問題:白云石料的銷售總收入有了,運(yùn)回公司建材石料的具體噸位也有,但建材石料在加工過程中有損耗,預(yù)估是10%,這種情況下可以用公式:(運(yùn)回公司建材石料的總噸位-運(yùn)回公司建材石料的總噸位)*10%*平均單價(jià)=建材子銷售總收入,來計(jì)算不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項(xiàng)目的合同價(jià)及治理期限按期分?jǐn)偟?,閉坑工程21年結(jié)束,最終審計(jì)價(jià)格這個(gè)月才出來,比合同價(jià)少了60萬元,即21年原材料成本費(fèi)用多估算入賬了60萬元,21年這個(gè)閉坑礦山的原材料入庫74萬噸,結(jié)轉(zhuǎn)成本60萬噸,請(qǐng)問老師,這種情況賬務(wù)如何調(diào)整?
我們南昌小規(guī)模企業(yè) 還能開3%普通發(fā)票嗎?
老師你好。年度納稅總金額在哪里看
外貿(mào)企業(yè)需要海關(guān)年檢嗎?
老師請(qǐng)問 法人向公司借款 會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們每個(gè)月會(huì)給員工根據(jù)業(yè)績發(fā)放獎(jiǎng)金提成,這個(gè)做:管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是做其他的?
請(qǐng)問老師個(gè)體戶發(fā)生的招待費(fèi)和福利費(fèi)匯算清繳和企業(yè)匯算清繳一樣嗎?需要限額扣除嗎
發(fā)票開勞務(wù)-勞務(wù)費(fèi),指的是哪些業(yè)務(wù)呢?這個(gè)跟建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)有什么區(qū)別呢
私車公用的問題,懂的老師來 但是我們企業(yè)是按照里程數(shù)來進(jìn)行補(bǔ)貼的。 但是沒有油票什么的,就覺得不太好, 就是說可不可以讓他們給我們開油票,然后我們從油票里面按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷呢
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是指這個(gè)月還是從年初到現(xiàn)在
公司支付給中國電力設(shè)備管理協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi),可以讓對(duì)方開具專票來抵扣嗎?
老師,沖減的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣的:借:原材料 -60萬元 貸:暫估應(yīng)付款 -60萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本 -60萬元 貸:原材料 -60萬元
同學(xué)你好 對(duì)的 收到發(fā)票就沖減
老師,發(fā)票這個(gè)月還沒開過來,可否根據(jù)審計(jì)報(bào)告沖減,調(diào)整本年的利潤?
這個(gè)月就審計(jì)了嗎
是的,老師,這個(gè)月審計(jì)結(jié)果出來了
如果這個(gè)月不調(diào)整,就要在所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增了啊
對(duì)的 直接調(diào)整就可以
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝