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收到21年的幾十萬票,去年沒做暫估,今年收到的入22賬是可以的嘛?

2022-05-27 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-27 16:23

你好,今年收到的入22賬是可以的的

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快賬用戶1573 追問 2022-05-27 16:24

票是去年開的,才收到,入22年算22年成本嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-27 16:24

?涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1573 追問 2022-05-27 16:25

執(zhí)行小準則,也要用以前年度損益調(diào)整嗎?

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快賬用戶1573 追問 2022-05-27 16:25

分錄怎么做啊,

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齊紅老師 解答 2022-05-27 16:25

執(zhí)行小準則用利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶1573 追問 2022-05-27 16:52

如果今年收到了2021年的發(fā)票,可以做到2022賬里面,算2021年的成本嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-27 22:38

今年收到了2021年的發(fā)票,可以做到2022賬里面,

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你好,今年收到的入22賬是可以的的
2022-05-27
您好,紅沖原來的暫估然后把發(fā)票入賬,但是注意的是損益類科目要用以前年度損益調(diào)整代替
2022-02-27
具體細節(jié)需要你們?nèi)デ謇頂?shù)據(jù)哈,我說說思路吧 要去看這部分購入的存貨的銷售情況,已經(jīng)銷售的要調(diào)整主營業(yè)務成本,沒有銷售的就調(diào)整庫存商品。
2021-10-04
對的是的,如果暫估和發(fā)票一致的,可以放到去年的憑證后面,如果不一致的,你需要做到當月紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
2022-04-27
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商
2023-05-19
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