你好,可以的,這個屬于二一年的,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整。
請問老師,21年的發(fā)票可以留到做22年去做賬嗎?,還有21年的住宿費專票今年可以不入賬嗎?因為今年沒開發(fā)票出去
老師,21年12月發(fā)生的費用,22年1月開的票,可以做到21年12月去嗎
去年的工資可以做到今年3月份嗎?因為去年沒有開票,所以發(fā)放工資了但沒有做賬報稅,今年有收入了,就把去年發(fā)放的工資做到3月份,這樣可以嗎?
收到21年的幾十萬票,去年沒做暫估,今年收到的入22賬是可以的嘛?
老師,22年收到了21年的幾張發(fā)票,計入當(dāng)年的費用,沒有用到以前年度損益調(diào)整,請問今年做匯算清繳時可以把這幾筆摘出來可以嗎?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
請問郭老師可以再講細(xì)一點不?
你好,這些雖然是在一月份來報銷的,但是你屬于二一年的成本費用,需要用以前年度損益調(diào)整來做,這個具體的是什么業(yè)務(wù)?給你具體的寫分錄。沒有業(yè)務(wù)沒法給你做分錄的。