您好,紅沖原來的暫估然后把發(fā)票入賬,但是注意的是損益類科目要用以前年度損益調(diào)整代替
21年暫估成本,22年收到發(fā)票怎么做會計分錄?
21年做的暫估入庫,22年2月收到發(fā)票,怎么做賬呢
老師,如果21年有暫估的成本,但是發(fā)票是22年2月開回來的。那這個賬務處理是在21年12月賬務中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發(fā)票做進去對嘛?
老師,如果21年有暫估的成本,但是發(fā)票是22年2月開回來的。那這個賬務處理是在21年12月賬務中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發(fā)票做進去,還是怎么處理?
老師,請問我暫估的21年4月暫估的庫存商品,這個月才收到發(fā)票,應該怎么做賬呢?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術,新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務所的老師說這一欄不應該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理???
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進項抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中自動出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價38900元,對方說如果要開票需要加9個點。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價項目,擔任審價小組的都是注冊會計師,今天問主任要審價項目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進來自己注塑機注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?
能幫忙寫下調(diào)整的分錄嗎
您一開始的憑證發(fā)我哈,我給你調(diào)整
謝謝您了
借應付賬款-暫估,貸,庫存商品, 借,庫存商品? ? ? ?貸利潤分配-未分配利潤 借庫存商品,貸應付賬款, 借利潤分配-未分配利潤? ?,貸庫存商品
收到,謝謝您
祝您生活愉快感謝五星好評