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老師,如果21年有暫估的成本,但是發(fā)票是22年2月開回來的。那這個(gè)賬務(wù)處理是在21年12月賬務(wù)中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發(fā)票做進(jìn)去對(duì)嘛?

2022-04-07 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-07 11:37

你好在22年二月份做就可以的,紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶3137 追問 2022-04-07 11:42

那匯算21年的所得稅的時(shí)候,難不成報(bào)表填22年5月的?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 11:45

你好,如果你修改了之前的財(cái)務(wù)報(bào)表,你申報(bào)給稅務(wù)局的那個(gè)利潤(rùn)表,還有企業(yè)所得稅的,能修改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 11:46

蒜青椒它是什么意思?他的意思就是對(duì)稅法的利潤(rùn)多退少補(bǔ)的,你后期調(diào)整的,你可以在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫的,如果需要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額。

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快賬用戶3137 追問 2022-04-07 11:50

不是說只要在匯算之前把發(fā)票開回來就可以嗎?拿開回來如果不做賬在12月,這樣,匯算需要把暫估的調(diào)增,那不是還是要交企業(yè)所得稅,并沒有提現(xiàn)在匯算之前把發(fā)票開回來這句話的正確性。請(qǐng)老師解答。

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齊紅老師 解答 2022-04-07 11:58

你好,對(duì)的是的,只要匯算清交,拿到發(fā)票就可以抵扣所得稅。如果你暫估和發(fā)票不一致的,是不是得需要根據(jù)發(fā)票來抵扣?人家可沒讓你調(diào)整之前的賬務(wù)處理啊。

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齊紅老師 解答 2022-04-07 11:59

比如你之前借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付賬款,在這個(gè)月做后面兩個(gè)分錄不就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 11:59

天驕按照發(fā)票來抵扣所得稅,暫估的是100,你發(fā)票也是100,按100來抵扣就可以的,匯算清繳不需要調(diào)燈。

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快賬用戶3137 追問 2022-04-07 12:02

那你把發(fā)票都做到今年2月了,怎么會(huì)影響去年的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-04-07 12:07

你好,用利潤(rùn)分配來做的不是嗎?利潤(rùn)分配它調(diào)整的是以前年度的損益類科目。

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齊紅老師 解答 2022-04-07 12:07

不是做到了今年的管理費(fèi)用,你再看一下我寫的那一個(gè)分錄。

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快賬用戶3137 追問 2022-04-07 16:13

好的,那就是把12月開的多的發(fā)票做賬做到今年1月,那就是不能再記入費(fèi)用了,也能納稅調(diào)整了,屬于過期的發(fā)票,所得稅前不能扣除對(duì)嘛,老師?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 16:17

不是這么理解的,你去年暫估了100,今年發(fā)票到了100,這100就可以抵扣所得稅,為什么可以抵扣?因?yàn)閰R算清繳之前發(fā)票到了。

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齊紅老師 解答 2022-04-07 16:17

如果你暫估了100,發(fā)票到了120,按照120來抵扣所得稅。

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你好在22年二月份做就可以的,紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的。
2022-04-07
同學(xué),你好!2022年2月沖掉暫估的,然后同時(shí)按照發(fā)票的數(shù)據(jù)正常處理
2022-04-07
你好在22年的二月份沖銷
2022-06-23
你好同學(xué),如果金額一樣的話,你直接把發(fā)票付到2021年的那個(gè)憑證上就可以的。
2022-05-06
您好,只能在22年做賬的呢
2022-04-07
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