您好,只能在22年做賬的呢
請問一下12月開票,成本發(fā)票沒到,先暫估發(fā)票22年1月到了,不能算21年的成本了嗎?有個老師說看全責(zé)發(fā)生制 一定要在21年回來才算
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對嗎?謝謝
老師,如果21年有暫估的成本,但是發(fā)票是22年2月開回來的。那這個賬務(wù)處理是在21年12月賬務(wù)中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發(fā)票做進去對嘛?
老師,如果21年有暫估的成本,但是發(fā)票是22年2月開回來的。那這個賬務(wù)處理是在21年12月賬務(wù)中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發(fā)票做進去,還是怎么處理?
老師,一般都說匯算清繳之前把上一年暫估的成本發(fā)票要開回來,那么22年把21年的發(fā)票開回來,做賬做在21年的12月還是?
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
那在匯算清繳之前把發(fā)票開回來,感覺是一句沒有意義的話呀,老師,這句話意思是只要把發(fā)票在匯算的時候開會來,那暫估的費用就不用調(diào)增,也就不用繳納企業(yè)所得稅了,但是如果按照你這樣說。暫估的還要調(diào)整,并交企業(yè)所得稅。
發(fā)票開回,12月肯定結(jié)賬了,無法入賬到12月的; 舉例:12月暫估假設(shè) 借:管理費用10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 收到發(fā)票 借:管理費用-10 貸:應(yīng)付賬款-暫估-10 借:管理費用10 貸:應(yīng)付賬款10
那12月多余的發(fā)票咋辦
n您好,12月多余的發(fā)票指的是?