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老師早上好! 請問建筑公司通過勞務(wù)公司開勞務(wù)票,我司再支付工人工資給勞務(wù)公司,他們在幫我支付給工人。支付錢怎么入賬,收到勞務(wù)票又要怎么做?需不需要結(jié)轉(zhuǎn)什么的?

2022-05-24 07:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-24 07:33

你好! 1. 通過勞務(wù)公司開勞務(wù)票, 借工程施工…人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 2.支付工人工資給勞務(wù)公司, 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

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快賬用戶5507 追問 2022-05-24 07:34

這樣我的應(yīng)付職工薪酬不是還沒少嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-24 07:53

你的分錄是怎么做的呢

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快賬用戶5507 追問 2022-05-24 09:08

就是不知道怎么做才請教老師,老師應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:16

做上面的分錄,就可以了, 不用通過應(yīng)付職工薪酬科目核算的

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快賬用戶5507 追問 2022-05-24 09:21

但是我們事實(shí)就是付的已經(jīng)計(jì)提的工人工資,這樣會(huì)使工資越來越多

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齊紅老師 解答 2022-05-24 09:27

這部分工人實(shí)質(zhì)上,具有勞務(wù)派遣的性質(zhì)了(不用再計(jì)提工資的)

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你好! 1. 通過勞務(wù)公司開勞務(wù)票, 借工程施工…人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 2.支付工人工資給勞務(wù)公司, 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2022-05-24
你好,要通過應(yīng)付職工薪酬的 借:應(yīng)付職工薪酬---社保 貸:銀行存款
2021-10-18
借主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi) 或者管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
2021-11-02
同學(xué)你好 借銀行100 借應(yīng)收100 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付職工薪酬100 借應(yīng)付職工薪酬100 貸應(yīng)收賬款100 個(gè)稅是勞務(wù)公司按照工資表申報(bào)的 2.做無票收入 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 3. 無票收入就是 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 無票成本是暫估的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
2021-03-19
同學(xué)你好 個(gè)稅是誰申報(bào)的
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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