您好,那您可以最近一期確認收入成本,不考慮以前
因為2020年第四季度銷項金額大,很多成本票沒有收回來。在報企業(yè)所得稅的時候,我賬務(wù)處理是進行暫估成本。成本票估計得2021年3月左右供貨商會開出來。像本年收回成本票是沖暫估,做一個和成本票正確的分錄。像這種跨年的應(yīng)該怎么處理呢?
有家建筑公司,去年是小規(guī)模,開了三百塊的銷項發(fā)票,沒有對應(yīng)的進項發(fā)票,當時會計制度不健全,也沒有相應(yīng)的賬,現(xiàn)在是一般納稅人了,但是那個項目不做了,要把那三百萬的發(fā)票收回來做負數(shù)發(fā)票,那我如何進行賬務(wù)處理呢
現(xiàn)在需要開具跨年的銷售發(fā)票應(yīng)該怎么處理?單位以前年度進項發(fā)票都沒有,供應(yīng)商把錢拿走了,發(fā)票都沒有開,現(xiàn)在供應(yīng)商同意補進項發(fā)票來。我現(xiàn)在怎么處理,這些跨年的銷售發(fā)票和跨年的進項發(fā)票,上個會計沒有做任何暫估。相當于沒有開的發(fā)票相應(yīng)的成本也沒有結(jié)轉(zhuǎn),注,單位一直缺成本發(fā)票,上個會計未做暫估
單位去年銷售發(fā)票就開了一部分,客戶沒付錢就沒開全,現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票,我怎么處理,現(xiàn)在開發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本怎么處理,上個會計供應(yīng)商百分之八十都沒有開發(fā)票來,她也沒有暫估,也沒有做未開票申報,我現(xiàn)在要怎么處理才不會影響我?是工業(yè)企業(yè),會計做賬直接做主營業(yè)務(wù)成本材料、機械、燃料,沒有生產(chǎn)成本科目?
老師,21年外購了一個庫存商品,當時給供應(yīng)商付款了,但是沒有拿到發(fā)票,這個外購的商品在21年賣了,但是沒有在21年暫估入庫,也沒有去結(jié)賬成本出庫,21年的開具收入票時有這個東西,現(xiàn)在拿到了發(fā)票我該如何處理,現(xiàn)在賬上掛著有關(guān)這家公司往來就是這筆錢。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
后期查到會怎么樣我會被處罰嗎
您好,可能會繳納滯納金
會計會被怎么處罰?
您好,如果主動補繳,不會有處罰
主動補繳什么意思?
您好,就是主動承認錯誤,補繳滯納金
怎么主動承認錯誤?
您好,就是主動補繳稅金和滯納金
去稅務(wù)局主動補繳納?
您好,是的,您的理解非常正確
上個會計也沒有統(tǒng)計,我才來,也不知道有幾筆,每筆都去嗎?
您好,那這個就非常麻煩