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老師,21年外購了一個庫存商品,當時給供應商付款了,但是沒有拿到發(fā)票,這個外購的商品在21年賣了,但是沒有在21年暫估入庫,也沒有去結賬成本出庫,21年的開具收入票時有這個東西,現(xiàn)在拿到了發(fā)票我該如何處理,現(xiàn)在賬上掛著有關這家公司往來就是這筆錢。

2023-08-11 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-11 12:06

你好,當時做了收入嗎?借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸應付賬款, 借以前年度損益調整 貸庫存商品匯算清繳納稅調減

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快賬用戶8779 追問 2023-08-11 12:12

老師,但是銷售的這個東西做了收入,我寫在就寫借:庫存商品貸:應付賬款,能把以前和供應商的往來平點,公司是小企業(yè)會計準則我進下來怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-08-11 12:13

可以的,那你把以前年度損益調整,這個改成利潤分配未分配利潤就行。

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快賬用戶8779 追問 2023-08-11 12:15

我這個會計摘要應該怎么去寫

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齊紅老師 解答 2023-08-11 12:30

沖xx入庫, 確認某某入庫 結轉xx成本

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快賬用戶8779 追問 2023-08-11 12:58

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-08-11 12:59

不用客氣,工作愉快。

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你好,當時做了收入嗎?借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸應付賬款, 借以前年度損益調整 貸庫存商品匯算清繳納稅調減
2023-08-11
你要暫估要在20年的,然后結轉營業(yè)成本
2021-03-25
是什么企業(yè)會計準則呢
2022-04-19
同學你好 納稅調整明細表調增
2021-03-22
同學你好,預估是5000,結轉是5000,發(fā)票回來了你沖抵預估5000,但是實際發(fā)票是6000,那你少結轉1000。
2020-12-29
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