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有家建筑公司,去年是小規(guī)模,開了三百塊的銷項(xiàng)發(fā)票,沒有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時會計制度不健全,也沒有相應(yīng)的賬,現(xiàn)在是一般納稅人了,但是那個項(xiàng)目不做了,要把那三百萬的發(fā)票收回來做負(fù)數(shù)發(fā)票,那我如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢

2021-08-18 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-18 08:59

同學(xué),這個要在開票系統(tǒng)里做紅沖處理,賬務(wù)上就原來的分錄紅字

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快賬用戶9225 追問 2021-08-18 11:17

可是原來沒有賬 建賬是今年一月才建呢

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齊紅老師 解答 2021-08-18 11:22

你要先補(bǔ)做這筆收入,然后也在當(dāng)月紅沖掉,因?yàn)槟銈円郧耙矝]有申報,這個月紅沖就等于沖平了

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同學(xué),這個要在開票系統(tǒng)里做紅沖處理,賬務(wù)上就原來的分錄紅字
2021-08-18
取得的簡易計稅稅目是不得抵扣的。
2023-12-11
你這樣描述很亂。你把上面寫過的所有分錄提供一下吧。
2023-12-18
您好,那只能以后再開3%
2022-02-13
不需要安裝的吧 借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存 就可以 沒認(rèn)證的
2019-10-10
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