您好 本該由公司繳納的部分讓員工自己繳納從員工工資里面扣,公司這種行為是不合理的
公司要求交五險(xiǎn)一金,如果本該由公司繳納的部分讓員工自己繳納從員工工資里面扣,公司這種行為合理嗎?
老師 公司要求交五險(xiǎn)一金,如果本該由公司繳納的部分讓員工自己繳納從員工工資里面扣,公司這種行為是不是不合理的
(例如單位是員工繳納300,公司繳納300,合計(jì)個(gè)人繳納部分為:300),(該員工是,單位繳納部分1000,自己繳納1000,合計(jì)個(gè)人繳納部分為:1700,自己承擔(dān)公司部分多繳納的金額),那么,員工自發(fā)性多繳納公積金(個(gè)別),多出部分在個(gè)人工資里扣除,是否合規(guī)? 因?yàn)橐?guī)避了相應(yīng)的個(gè)稅金額
公司幫員工補(bǔ)繳一個(gè)月的五險(xiǎn)一金,公司和個(gè)人部分都由員工自己來(lái)出,員工到時(shí)候是以什么形式把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給公司呢?應(yīng)該是不能從員工薪資里面扣除的吧 這筆費(fèi)用要單獨(dú)支付給公司 是吧?
老師,統(tǒng)計(jì)核算公司代替另一個(gè)小公司繳納社保費(fèi),這里的費(fèi)用,是都指賬目里單位繳納員工那部分?員工自己個(gè)人部分畢竟是從工資里又扣了?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)