您好,是的,一般是不合理的
公司要求交五險(xiǎn)一金,如果本該由公司繳納的部分讓員工自己繳納從員工工資里面扣,公司這種行為合理嗎?
老師 公司要求交五險(xiǎn)一金,如果本該由公司繳納的部分讓員工自己繳納從員工工資里面扣,公司這種行為是不是不合理的
(例如單位是員工繳納300,公司繳納300,合計(jì)個(gè)人繳納部分為:300),(該員工是,單位繳納部分1000,自己繳納1000,合計(jì)個(gè)人繳納部分為:1700,自己承擔(dān)公司部分多繳納的金額),那么,員工自發(fā)性多繳納公積金(個(gè)別),多出部分在個(gè)人工資里扣除,是否合規(guī)? 因?yàn)橐?guī)避了相應(yīng)的個(gè)稅金額
公司幫員工補(bǔ)繳一個(gè)月的五險(xiǎn)一金,公司和個(gè)人部分都由員工自己來出,員工到時(shí)候是以什么形式把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給公司呢?應(yīng)該是不能從員工薪資里面扣除的吧 這筆費(fèi)用要單獨(dú)支付給公司 是吧?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
有這種說法嗎?
您好 本該由公司繳納的部分讓員工自己繳納從員工工資里面扣,公司這種行為是不合理的
合法嗎。但是公司強(qiáng)制性從工資里面扣除
這個(gè)也是這個(gè)也是不合法的