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企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎

2025-05-18 12:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-18 12:47

您好,意思我們想交點所得稅,可以呀,調增嘛, 年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)其他 這樣就是當有無票費用,調增了交所得稅

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快賬用戶1726 追問 2025-05-18 12:49

原本是發(fā)票都是正常取得的,現在要交納企業(yè)所得稅,這樣操作可以嗎?賬務處理怎么操作

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齊紅老師 解答 2025-05-18 12:50

您好,當然可以的,直接調增的,沒有賬務處理,因為賬沒有錯,我們這是調表不調賬

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快賬用戶1726 追問 2025-05-18 12:51

好噠,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-18 12:52

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學員您好,在匯算清繳前能取得發(fā)票,是不需要調增的哈
2024-10-16
無票支出,先在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目, 如果沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
2025-05-14
你好,這個需要交稅的,不用納稅調整的
2021-05-11
納稅調增 不做分錄 在納稅調整明細表扣除項目的其他里面。
2021-06-18
同學你好 對的、 是這樣
2022-10-14
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