你好 根據(jù)你的描述公司屬于一般納稅人,如果不屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。 按一般納稅人處理,2018年適用稅率是10%:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額2200/1.10*0.1-進(jìn)項(xiàng)稅100=100元
四.2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(一般納稅人)處購(gòu)進(jìn)蘋果一批,取得乙批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋果直接分裝后全部銷售,取得含稅收入2180元。計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。五.2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(小規(guī)模納稅人)處購(gòu)進(jìn)蘋果一批,取得乙批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋果直接分裝后全部銷售,取得含稅收入2180元。計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。
五,2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(小規(guī)模納稅人)處購(gòu)進(jìn)蘋果一批,取得乙批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋果直接分裝后全部銷售,取得含稅收入2180元。計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。
2018年9月,甲超市從乙超市購(gòu)進(jìn)蘋果,取得增值稅專用發(fā)票,全額1000元,稅額100元,當(dāng)月將革果分裝后直接銷售,取得全稅收入2200元,計(jì)算甲超市當(dāng)月應(yīng)交的增值稅?
2018年9月,甲超市從乙超市購(gòu)進(jìn)蘋果,取得增值稅專用發(fā)票,金額1000元,稅額100元,當(dāng)月將蘋果分裝后直接銷售,取得含稅收入2200元,計(jì)算甲超市當(dāng)月應(yīng)交的增值稅?
[單選題]甲超市為小規(guī)模納稅人。按月申報(bào)納稅。2021年11月。甲超市共取得銷售收入121200元;當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物。取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為1000元。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,甲超市本月應(yīng)納增值稅為()元。
哪些費(fèi)用可以計(jì)入職工福利費(fèi)
老師。請(qǐng)問(wèn)一下,我們有個(gè)個(gè)體,每個(gè)月定額3萬(wàn),這種情況下,我們一個(gè)月只能開3萬(wàn)才是免稅的嗎?如果超了3萬(wàn)就不免稅了嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是飯店,一層出租給乙餐廳,水費(fèi)發(fā)票是自來(lái)水公司統(tǒng)一開給甲,甲朝乙收取,但是不加價(jià)的。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
一般納稅人銷售方,記賬憑證如何寫,幫忙列出來(lái)
老師,十一之后,火車票實(shí)行電票。 1、那么飛機(jī)票也是只認(rèn)電票么? 2、航空公司直接開的和第三方旅游公司開的電子票都可以計(jì)算抵扣嗎,有啥特殊要求么
老師,你好,我們之前做賬的時(shí)候充電樁收入,記得其他業(yè)務(wù)收入_A小區(qū)電動(dòng)車充電樁,現(xiàn)在多了幾個(gè)小區(qū),而且領(lǐng)導(dǎo)要求分開核算,我們現(xiàn)在在登記科目的時(shí)候是延續(xù)之前的,現(xiàn)在登記其他業(yè)務(wù)收入_B/C小區(qū)電動(dòng)車充電樁,還是記到重新登記到其他業(yè)務(wù)收入_充電樁收入_A/B/C小區(qū)
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,去年多計(jì)提的費(fèi)用,今年用以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目怎么調(diào)整,分錄是怎么做的?
老師換法人用終止房產(chǎn)土地稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是飯店,把1層的房屋有的出租給餐廳,小賣店,但是水費(fèi)單獨(dú)朝餐廳和小賣店收取的,水費(fèi)發(fā)票是自來(lái)水公司統(tǒng)一開給甲飯店,污水處理不征稅3元每立方米、水資源非財(cái)政票據(jù)2.3元每立方米、自來(lái)水4.07元每立方米(不含稅),合計(jì)含稅9.5元每立方米。收取餐廳和小賣部也是9.5元每立方米,給對(duì)方開的餐廳開的專票9.5元含稅(每立方米),給小賣店開的普票9.5元,每立方米。收到的水費(fèi)做收入,申報(bào)的時(shí)候按照3%開票的全額申報(bào)。一直都是這樣操作的。請(qǐng)問(wèn)正確么?
老師,小規(guī)模納稅人季度開票不超過(guò)30萬(wàn)可以免征,是指含稅金額還是不含稅金額