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2018年9月,甲超市從乙超市購進(jìn)蘋果,取得增值稅專用發(fā)票,全額1000元,稅額100元,當(dāng)月將革果分裝后直接銷售,取得全稅收入2200元,計(jì)算甲超市當(dāng)月應(yīng)交的增值稅?

2022-05-21 12:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-21 12:44

你好 根據(jù)你的描述公司屬于一般納稅人,如果不屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。 按一般納稅人處理,2018年適用稅率是10%:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額2200/1.10*0.1-進(jìn)項(xiàng)稅100=100元

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你好 根據(jù)你的描述公司屬于一般納稅人,如果不屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。 按一般納稅人處理,2018年適用稅率是10%:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額2200/1.10*0.1-進(jìn)項(xiàng)稅100=100元
2022-05-21
你好 根據(jù)你的描述公司屬于一般納稅人,如果不屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。 按一般納稅人處理,2018年適用稅率是10%:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額2200/1.10*0.1-進(jìn)項(xiàng)稅100=100元
2022-05-21
4計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額 2180/1.09*0.09-90=90 5.算增值稅應(yīng)納稅額。 2180/1.09*0.09-90=90
2022-04-04
5.算增值稅應(yīng)納稅額。 2180/1.09*0.09-90=90
2022-04-04
121200除以1.01乘以1%,按這個(gè)來
2022-06-15
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