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2018年9月,甲超市從乙超市購進蘋果,取得增值稅專用發(fā)票,金額1000元,稅額100元,當(dāng)月將蘋果分裝后直接銷售,取得含稅收入2200元,計算甲超市當(dāng)月應(yīng)交的增值稅?

2022-05-21 13:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-21 13:04

你好 根據(jù)你的描述公司屬于一般納稅人,如果不屬于進項稅不能抵扣。 按一般納稅人處理,2018年適用稅率是10%:應(yīng)納稅額=銷項稅額2200/1.10*0.1-進項稅100=100元

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你好 根據(jù)你的描述公司屬于一般納稅人,如果不屬于進項稅不能抵扣。 按一般納稅人處理,2018年適用稅率是10%:應(yīng)納稅額=銷項稅額2200/1.10*0.1-進項稅100=100元
2022-05-21
你好 根據(jù)你的描述公司屬于一般納稅人,如果不屬于進項稅不能抵扣。 按一般納稅人處理,2018年適用稅率是10%:應(yīng)納稅額=銷項稅額2200/1.10*0.1-進項稅100=100元
2022-05-21
4計算增值稅應(yīng)納稅額 2180/1.09*0.09-90=90 5.算增值稅應(yīng)納稅額。 2180/1.09*0.09-90=90
2022-04-04
5.算增值稅應(yīng)納稅額。 2180/1.09*0.09-90=90
2022-04-04
121200除以1.01乘以1%,按這個來
2022-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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