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四.2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(一般納稅人)處購進(jìn)蘋果一批,取得乙批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋果直接分裝后全部銷售,取得含稅收入2180元。計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。五.2021年12月,甲超市(一般納稅人)從乙批發(fā)商(小規(guī)模納稅人)處購進(jìn)蘋果一批,取得乙批發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票注明金額1000元、稅額為90元。當(dāng)月,甲超市將該批蘋果直接分裝后全部銷售,取得含稅收入2180元。計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。

2022-04-04 11:36
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-04 11:38

4計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額 2180/1.09*0.09-90=90 5.算增值稅應(yīng)納稅額。 2180/1.09*0.09-90=90

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4計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額 2180/1.09*0.09-90=90 5.算增值稅應(yīng)納稅額。 2180/1.09*0.09-90=90
2022-04-04
5.算增值稅應(yīng)納稅額。 2180/1.09*0.09-90=90
2022-04-04
你好 根據(jù)你的描述公司屬于一般納稅人,如果不屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。 按一般納稅人處理,2018年適用稅率是10%:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額2200/1.10*0.1-進(jìn)項(xiàng)稅100=100元
2022-05-21
你好 根據(jù)你的描述公司屬于一般納稅人,如果不屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。 按一般納稅人處理,2018年適用稅率是10%:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額2200/1.10*0.1-進(jìn)項(xiàng)稅100=100元
2022-05-21
你好同學(xué)明天回復(fù)你
2023-07-03
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