分別按小區(qū)設置明細:其他業(yè)務收入_充電樁收入_A/B/C小區(qū)
甲公司從事建筑材料銷售的一般納稅人,于2020年7月15日領取營業(yè)執(zhí)照,公司財會部門到稅務局登記,經營期間發(fā)生如下事項:(1)由于疫情影響,甲公司于2021年4月因經營地點變動,涉及變更稅務登記機關。(2)2021年12月初“本年利潤”賬戶貸方余額為1130000元,“利潤分配-未分配利潤”賬戶借方余額為100000元(為5年內未彌補虧損),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2021年12月末,該公司實現的營業(yè)利潤是480000元,利潤總額為500000元,包含國債利息收入10000元,稅收滯納金20000元,未經核準的準備金支出10000元,用于目標脫盆地區(qū)的扶盆捐贈支出90000元(以上均為納稅調整事項)。(3)2022年3月,稅務機關稅務檢查時發(fā)現2021年存在有虛開發(fā)票行為。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。(1)甲公司可以辦理稅務設立登記的期限?(2)根據資料(1),甲公司辦理變更稅務登記符合規(guī)定嗎?為什么?(3)根據資料(2),計算甲公司應納稅所得額?(4)根據資料(3),慮開發(fā)票符合重大違法失信案件的標準是什么?這幾個小題咋回答
老師,你好。目前公司開業(yè)第二個月,業(yè)務為在小區(qū)里面安裝直飲水機,小區(qū)的顧客先充值后刷卡打水。目前遇到兩大類問題。(小規(guī)模企業(yè)) 第一類:充值我們沒有開票,充值按照200送80充值。之后刷卡消費時做收入。這個充值不開票會不會有風險,因為客戶都是都是個人。 第二類:收入對應的成本是場地水機租金與產生的水電費。目前有的小區(qū)沒有物業(yè)只有委員會,還有很多水機的水電直接接到顧客家里面,還有我們與對方簽訂的是商業(yè)用水,小區(qū)給供電公司 水電公司交的居民水電。對方即使有物業(yè)給我們復印的水電公司發(fā)票單位票價也不一致。。截止到6.30很少能要到發(fā)票,這種情況怎么處理哇,老師。尤其會計人員準則重新發(fā)布了。。好害怕呀
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導一下。然后其中贊助2萬手機平板需不需要入賬體現?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎者的個稅,已經已現金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應該通過“應交稅費-個人所得稅”核算入賬嗎?麻煩詳細的會計分錄指導一下,已經咨詢幾天,麻煩會計分錄詳細點
老師,你好,我們之前做賬的時候充電樁收入,記得其他業(yè)務收入_A小區(qū)電動車充電樁,現在多了幾個小區(qū),而且領導要求分開核算,我們現在在登記科目的時候是延續(xù)之前的,現在登記其他業(yè)務收入_B/C小區(qū)電動車充電樁,還是記到重新登記到其他業(yè)務收入_充電樁收入_A/B/C小區(qū)
哪些費用可以計入職工福利費
老師。請問一下,我們有個個體,每個月定額3萬,這種情況下,我們一個月只能開3萬才是免稅的嗎?如果超了3萬就不免稅了嗎?
請問老師,甲單位是飯店,一層出租給乙餐廳,水費發(fā)票是自來水公司統一開給甲,甲朝乙收取,但是不加價的。請問怎么做賬?
一般納稅人銷售方,記賬憑證如何寫,幫忙列出來
老師,十一之后,火車票實行電票。 1、那么飛機票也是只認電票么? 2、航空公司直接開的和第三方旅游公司開的電子票都可以計算抵扣嗎,有啥特殊要求么
老師,你好,我們之前做賬的時候充電樁收入,記得其他業(yè)務收入_A小區(qū)電動車充電樁,現在多了幾個小區(qū),而且領導要求分開核算,我們現在在登記科目的時候是延續(xù)之前的,現在登記其他業(yè)務收入_B/C小區(qū)電動車充電樁,還是記到重新登記到其他業(yè)務收入_充電樁收入_A/B/C小區(qū)
老師,你好,請問一下,去年多計提的費用,今年用以前年度調整損益這個科目怎么調整,分錄是怎么做的?
老師換法人用終止房產土地稅嗎
請問老師,甲單位是飯店,把1層的房屋有的出租給餐廳,小賣店,但是水費單獨朝餐廳和小賣店收取的,水費發(fā)票是自來水公司統一開給甲飯店,污水處理不征稅3元每立方米、水資源非財政票據2.3元每立方米、自來水4.07元每立方米(不含稅),合計含稅9.5元每立方米。收取餐廳和小賣部也是9.5元每立方米,給對方開的餐廳開的專票9.5元含稅(每立方米),給小賣店開的普票9.5元,每立方米。收到的水費做收入,申報的時候按照3%開票的全額申報。一直都是這樣操作的。請問正確么?
老師,小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬可以免征,是指含稅金額還是不含稅金額