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2021年銷售的商品,2022年才收到購(gòu)入產(chǎn)品發(fā)票,21年成本暫估,這個(gè)21年22年會(huì)計(jì)分錄怎么做

2022-05-19 21:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-19 21:56

你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款---暫估 等到2022年 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款---暫估 負(fù)數(shù)

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快賬用戶5062 追問(wèn) 2022-05-19 22:02

21年 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 22年賬怎么做

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快賬用戶5062 追問(wèn) 2022-05-19 22:19

網(wǎng)上寫(xiě)的22年把這兩筆都紅字沖銷了感覺(jué)不對(duì)呀,沖銷之后22年再寫(xiě)購(gòu)入產(chǎn)品分錄,產(chǎn)品不就一直掛在賬上了,這不對(duì)呀

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齊紅老師 解答 2022-05-19 22:23

你這個(gè)2022年要紅沖的

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快賬用戶5062 追問(wèn) 2022-05-19 22:24

具體怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-05-19 22:25

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款---暫估 負(fù)數(shù)

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快賬用戶5062 追問(wèn) 2022-05-19 22:27

為什么要減少22年成本。這么看這三筆分錄不就相互抵消。等于什么也沒(méi)有發(fā)生嗎

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快賬用戶5062 追問(wèn) 2022-05-19 22:28

為什么不是借:暫估 貸:xx公司 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2022-05-19 22:30

因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)候沒(méi)有增值稅的啊

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快賬用戶5062 追問(wèn) 2022-05-19 22:31

22年發(fā)票到了 有增值稅呀

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快賬用戶5062 追問(wèn) 2022-05-19 22:32

我問(wèn)的是22年的賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-05-19 22:35

你先紅沖,然后再做正確的分錄的

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快賬用戶5062 追問(wèn) 2022-05-19 22:39

這樣2022的各個(gè)賬戶相互抵消完不就只有 借:暫估 貸:進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)付賬款xx公司

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齊紅老師 解答 2022-05-20 07:09

可以的,你這樣處理是可以的

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你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款---暫估 等到2022年 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款---暫估 負(fù)數(shù)
2022-05-19
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本準(zhǔn)確嗎
2022-05-11
你好 暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-12-29
同學(xué)你好 直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)操作
2022-06-01
你好,你調(diào)增了,賬務(wù)處理上做了嗎?如果沒(méi)有做的話,你在明年的匯算清繳再調(diào)整就可以了
2022-06-01
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