同學(xué)你好 直接用利潤分配未分配利潤來操作
21年暫估商品,當(dāng)時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)成本,21年匯算已經(jīng)調(diào)增,22年年底來發(fā)票,22年匯算的時(shí)候怎么處理?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
21年暫估勞務(wù)發(fā)票100萬 22年回來5萬 22年5月份匯算清繳的當(dāng)月 5月份這個(gè)月要沖回暫估嗎 報(bào)所得稅時(shí)候已經(jīng)調(diào)增95萬 那么會(huì)計(jì)賬怎么處理
老師!21年底商品暫估10萬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,4月收到實(shí)際發(fā)票8萬,并于5月匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,繳納了企業(yè)所得稅。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,實(shí)際收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
老師,建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,21年暫估成本約500萬發(fā)票未到,暫估成本當(dāng)年已結(jié)轉(zhuǎn),匯算清繳日未調(diào)增,目前被查出已補(bǔ)繳21年企業(yè)所得稅,目前暫估應(yīng)付款還有余額怎樣沖銷
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
來發(fā)票的時(shí)候怎么賬處理?怎么做匯算?
借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)收款
不明白為什么做其他應(yīng)收款?
這個(gè)貸方是什么得看你之前咋做的
當(dāng)是就是借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
那你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按照收到的發(fā)票來做分錄
匯算怎么做呢
這個(gè)就不用再做了