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21年暫估商品,當(dāng)時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)成本,21年匯算已經(jīng)調(diào)增,22年年底來發(fā)票,22年匯算的時(shí)候怎么處理?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

2022-06-01 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-01 08:45

同學(xué)你好 直接用利潤分配未分配利潤來操作

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快賬用戶5391 追問 2022-06-01 08:46

來發(fā)票的時(shí)候怎么賬處理?怎么做匯算?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 08:48

借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶5391 追問 2022-06-01 08:52

不明白為什么做其他應(yīng)收款?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 08:55

這個(gè)貸方是什么得看你之前咋做的

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快賬用戶5391 追問 2022-06-01 09:04

當(dāng)是就是借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:07

那你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按照收到的發(fā)票來做分錄

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快賬用戶5391 追問 2022-06-01 09:09

匯算怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-06-01 09:13

這個(gè)就不用再做了

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同學(xué)你好 直接用利潤分配未分配利潤來操作
2022-06-01
你好,你調(diào)增了,賬務(wù)處理上做了嗎?如果沒有做的話,你在明年的匯算清繳再調(diào)整就可以了
2022-06-01
你好,沖回去回來的5萬暫估,按照發(fā)票重新確認(rèn)的
2022-07-14
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本準(zhǔn)確嗎
2022-05-11
你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
2022-07-18
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