收到發(fā)票,沖回之前的暫估10萬,確認(rèn)8萬成本
老師好,請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年年底預(yù)估了成本,實(shí)際在今年發(fā)生支出,發(fā)票在匯算清繳前拿到了,這種情況還需要做納稅調(diào)增嗎
老師!21年底商品暫估10萬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,4月收到實(shí)際發(fā)票8萬,并于5月匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,繳納了企業(yè)所得稅。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,實(shí)際收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
老師!22年底商品暫估,今年5月收到發(fā)票,暫估大于實(shí)際發(fā)票。后面納稅調(diào)增,繳納了所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 1 .紅沖22年暫估 借:庫存商品-10 貸:應(yīng)付賬款-10 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) -10 貸:庫存商品 -10 2.按實(shí)際發(fā)票入賬 借:庫存商品8 貸:應(yīng)付賬款8 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)8 貸:庫存商品8 3.納稅調(diào)增 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 貸:銀行存款2 問會(huì)計(jì)分錄正確嗎?
21年收到的發(fā)票出現(xiàn)了問題,需要調(diào)增所得額,繳納了21年匯算清繳的稅款和滯納金,成本的分錄應(yīng)該怎么做,進(jìn)賬稅在之前年度就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了并繳納了。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我公司21年有一筆30萬暫估成本,沒有取得發(fā)票,一直以來也沒有納稅調(diào)增,那我在23年匯算清繳是調(diào)增,賬務(wù)處理該怎么做?要把暫估沖掉嗎?(適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬,股權(quán)持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊(cè)認(rèn)繳1000萬,實(shí)繳10萬,在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌?,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開公司抬頭還是個(gè)人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來換了個(gè)件,這個(gè)合同怎么簽
公司給員工報(bào)個(gè)稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個(gè)人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),以后從他工資扣除,分錄寫借管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎
老師好,兩個(gè)公司共同做一個(gè)生意,財(cái)務(wù)怎么做到互相制約?實(shí)行財(cái)務(wù)雙管制?
老師您好!停車場(chǎng)安裝道閘入管理費(fèi)用什么二級(jí)科目?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費(fèi)專票怎么入賬
24年的獎(jiǎng)金還沒有發(fā)可以提前在24年12月申報(bào)嗎
21年底分錄:借 庫存商品 10萬貸 應(yīng)付賬款 10萬;借 主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸 庫存商品10萬
成本差異怎么調(diào),老師可以完整發(fā)會(huì)計(jì)分錄嗎
借:庫存商品 10? 貸? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10 借:主營業(yè)務(wù)成本? 8? ? 貸:庫存商品8
紅沖時(shí)借 庫存商品 -10萬貸 應(yīng)付賬款 -10萬;借 主營業(yè)務(wù)成本-10萬 貸 庫存商品-10萬
下一步調(diào)整成本差異 借:庫存商品 10 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10 借:主營業(yè)務(wù)成本 8 貸:庫存商品8
紅沖時(shí)借 庫存商品 -10萬貸 應(yīng)付賬款 -10萬; 下一步調(diào)整成本差異 借:庫存商品 10 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10? 借:庫存商品8? 貸應(yīng)付賬款8 借:主營業(yè)務(wù)成本 8 貸:庫存商品8? ??
所得稅納稅調(diào)增,借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款?
對(duì)的,這個(gè)分錄是對(duì)的
老師調(diào)增以后未分配利潤(rùn)比之前多出2萬就是對(duì)吧是吧?
對(duì)的,這個(gè)2萬多要補(bǔ)繳所得稅
老師!還有暫估只是跨月,收到發(fā)票和暫估一致還需要沖暫估和已結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎嗎?
你好同學(xué),你說的是對(duì)的,需要的,
老師!暫估只是跨月,收到發(fā)票和暫估不一致,紅沖暫估后,按實(shí)際發(fā)票再次入賬?
你好同學(xué)是的,發(fā)票和暫估不一致,紅沖暫估后,按實(shí)際發(fā)票再次入賬