你好,是虛增的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
小規(guī)模企業(yè)去年做的暫估成本,現(xiàn)在所得稅匯算清繳前還是沒有取得發(fā)票,這樣我要做納稅填增,把這個所得稅補(bǔ)繳上,那我后面的這個賬務(wù)怎么處理?這個暫估成本怎么弄?
老師,你好 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2022年有暫估成本12000,年度匯算清繳前不會取得發(fā)票,賬務(wù)該怎么處理?年度匯算清繳申報時調(diào)整是填在其他那一欄嗎?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請問還調(diào)增么,因為暫估里面一直有余額?
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬,剩余一部分沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請問賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理?
2019年小規(guī)模時成本暫估了49000,當(dāng)時匯算清繳沒有調(diào)增,現(xiàn)在是一般納稅人,今年可以補(bǔ)開發(fā)票嗎?補(bǔ)開了發(fā)票的話賬務(wù)上要怎么處理?需要調(diào)增當(dāng)年報表嗎?小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預(yù)收余額,不知道對標(biāo)賬戶,怎么建賬
個稅手續(xù)費返還增稅,申報增時填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開的3個點的發(fā)票合同金額未開完,申為一般納稅人后還能開3個點票嗎?
砍伐樹木的人工費,貨物名稱怎么開
我們從甲公司采購貨物A賣給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這個發(fā)票入什么科目?主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費用
那就要交企業(yè)所得稅是嗎?如果拿到發(fā)票了該怎么做?
調(diào)增之后有利潤的需要交。 做了上面的之后,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款。