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奧,老師,起初只有預收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬

2025-05-12 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-12 15:32

你好,這個你差額計入未分配利潤。

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你好,這個你差額計入未分配利潤。
2025-05-12
你好,年初數(shù) 銀行存款1000, 預收賬款6000, 其他應(yīng)收款600。 差額6000-1600放到未分配利潤里面。
2025-05-12
你好,那你看下你預收的這一部分金額和你的銀行存款一致嗎?如果是的話,銀行存款和預收賬款有起初余額就行。
2025-05-12
這種情況,整理的一科目余額表期初數(shù),能整理多少就整理多少,感覺怎么梳理也不清楚
2023-09-23
您好,另一邊可以計到利潤分配-未分配里面
2023-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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