你好,這個你差額計入未分配利潤。
老師,現(xiàn)在銀行存款和實收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項都錄進去了,試算不平衡怎么調(diào)?
老師 我新接手的一個單位 只有紙質(zhì)憑證 銀行存款科目余額與銀行對賬單相差六千多 翻了憑證 查到是2019年就有差額 但是找不到原因 因為憑證做的有點亂 像這樣我能不能新建賬按照對的銀行存款余額設(shè)置科目余額 還是在銀行存款建立一個二級科目?
老師 ,我中途建賬,只有個銀行余額,其它全沒有,我不錄期初銀行余額,出完賬我的資產(chǎn)負債表也是平的,但是我的銀行余額對不起來,怎么處理,要錄期初銀行余額么,如果錄的話,另外一個科目掛那個科目?
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認可的吧?
老師,我之前當月租金水電費出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當月出當月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫到付,本來是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊資本減資公示了,工商變更到第三步的時候提示:注冊資本和股東認繳之和必須相等!也沒有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊資本100萬,沒有實繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個表上