你好,這個(gè)當(dāng)然會(huì)有影響,就是不能準(zhǔn)確反映應(yīng)收或者應(yīng)付余額
以前年度的利潤分配記錯(cuò)了,多計(jì)了8000多,會(huì)不會(huì)對后面記賬的什么有影響?
應(yīng)收及應(yīng)付會(huì)計(jì)把以前年度的賬掛錯(cuò)了,對后期有沒有影響呢?
應(yīng)付賬款是不是最后不會(huì)影響本年利潤,比如說我有一筆培訓(xùn)費(fèi)支付,以前的會(huì)計(jì)直接做的借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,這樣的話是不是只是對資金流有影響,對我們的成本利潤沒有影響呢?
賬上應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅,出現(xiàn)錯(cuò)誤,原會(huì)計(jì)做了以前年度損益調(diào)整,不對吧,會(huì)有什么影響,
前會(huì)計(jì)把應(yīng)付賬款的數(shù)入了應(yīng)收賬款,未收到貨款的的單不做賬,這樣對利潤有影響嗎?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,我們報(bào)關(guān)是fob海運(yùn)費(fèi)是不是我們公司出
其他方面還有影響嗎?是不是要調(diào)整過來,相差幾百萬能一下調(diào)整過來嗎?
你好,只要是有依據(jù)的調(diào)整就沒有問題,還會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù),也是由于余額不準(zhǔn)確導(dǎo)致
現(xiàn)在只從當(dāng)月開始調(diào)整,以往的不調(diào)整對后續(xù)有沒有什么影響
調(diào)整在本月份就可以,以前的過去 ,保證調(diào)整完畢后金額正確就可可以?