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賬上應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 未交增值稅,出現(xiàn)錯誤,原會計做了以前年度損益調(diào)整,不對吧,會有什么影響,

2023-06-27 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-27 15:19

你好,這個是不是查不到原因的。

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快賬用戶6732 追問 2023-06-27 15:20

應(yīng)該是沒查出來的

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-27 15:22

可以的,可以這么做的。

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你好,這個是不是查不到原因的。
2023-06-27
第一個分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 (錯誤金額紅字) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(錯誤金額紅字) 第二個分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 (錯誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整 (錯誤金額)
2024-04-10
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不需要計入營業(yè)外收入
2020-10-12
可以的,可以這么做的。
2022-04-07
好,是的,這個樣處理是正確的。
2023-07-06
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