只是利潤(rùn)分配,不會(huì)吧,還有其他科目呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)放去年少計(jì)提的工資,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付職工薪酬,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,以前年度損益調(diào)整 這樣做的話,多發(fā)放的工資不會(huì)影響今年的利潤(rùn),也不會(huì)影響去年的利潤(rùn),但實(shí)際產(chǎn)生了費(fèi)用,為什么不能抵減所得稅?
實(shí)在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤(rùn),這時(shí)候未分配利潤(rùn)不是記到三月了嗎,怎么會(huì)影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個(gè)記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)三月的本年累計(jì)數(shù)里面,怎么會(huì)影響期初數(shù)呢?
以前年度的利潤(rùn)分配記錯(cuò)了,多計(jì)了8000多,會(huì)不會(huì)對(duì)后面記賬的什么有影響?
應(yīng)收及應(yīng)付會(huì)計(jì)把以前年度的賬掛錯(cuò)了,對(duì)后期有沒(méi)有影響呢?
以前年度,付了款,沒(méi)有發(fā)票,能不能做:利潤(rùn)分配,貸應(yīng)付帳款,會(huì)不會(huì)影響2023年的利潤(rùn)
老師,小規(guī)模月度不超 10免稅,是不是包含普票和專票的銷售額
老師你好,想問(wèn)下公司員工給另外一家公司干活,公司會(huì)結(jié)算單我們公司,之前是計(jì)提的公司多的沖銷售費(fèi)用,那銷售費(fèi)用不夠充的也就是小于了這個(gè)金額到時(shí)候怎么處理呢?
老師好:想了解下,增值稅一般納稅人,輔導(dǎo)期管理辦法,現(xiàn)在還適用嗎?實(shí)際操作層面,還有預(yù)繳增值稅的說(shuō)法嗎?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
建筑公司與個(gè)人發(fā)生的過(guò)橋費(fèi)可以據(jù)實(shí)扣除,還是限額扣除
標(biāo)書(shū)中資金來(lái)源和資金類型怎么填寫(xiě)?
發(fā)票上的稅額是需要開(kāi)票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師問(wèn)一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
沒(méi)有,這個(gè)是2019年建帳期初余額,未分配利潤(rùn)那里金額多了8000多,是期初余額錯(cuò)了,現(xiàn)在2022年可以怎么補(bǔ)救
這個(gè)科目多記,那么必然有其他科目少計(jì)啊
不是,是錄入期初余額錯(cuò)了,其他沒(méi)有少計(jì)啊
怎么會(huì)呢?有借必有貸啊,呢么,你期初余額是怎么平的?
我知道了,是本年利潤(rùn)2018的一個(gè)八千多我沒(méi)有計(jì),結(jié)果導(dǎo)致我2019年的期初余額多了8000多,我有什么辦法補(bǔ)救
按照會(huì)計(jì)更正的原則,原來(lái)少了就補(bǔ)計(jì),多了就沖減,科目錯(cuò)了,就先做正確的科目,再?gòu)南喾吹姆较驔_減錯(cuò)誤那個(gè)科目。
其實(shí)科目沒(méi)有錯(cuò)啊,就是我期初數(shù)錄錯(cuò)了,之后我豈不是做一個(gè)借:本年利潤(rùn)8000.貸,利潤(rùn)分配8000,這樣做對(duì)嗎
是的,就這樣就可以了
我這么做會(huì)不會(huì)2022年這里的利潤(rùn)就會(huì)多了8000多?以前是不是對(duì)我的利潤(rùn)表有影響的,還是之前資產(chǎn)負(fù)債表那里錯(cuò)了而已,之后只要我沒(méi)有分紅什么的都不會(huì)對(duì)我的什么有影響的?
哈哈,這個(gè)又不影響損益科目,不會(huì)的哈。
好的,那我直接2022年做一筆這個(gè)分錄就好了,謝謝老師
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