1借在建工程300000 應交稅費應交增值稅進項稅額39000 貸銀行存款339000

甲公司為小規(guī)模納稅人,2019年5月10日用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅稅額為13000元,支付安裝費20000元,增值稅稅額為1800元。要求:做相關業(yè)務會計分錄。(1)購入進行安裝時:(2)支付安裝費時:(3)設備安裝完畢交付使用時:
2、從東方公司購入需要安裝的設備一臺:(1)買價100o00元,增值稅13000元;運費10000元,增值稅900元,款項全部未支付。設備已收到并交付安裝。(2)設備由東安公司安裝,支付安裝費10000元,增值稅額900元。(3)安裝過程中領用甲材料2000元。(4)設備安裝完畢,經驗收設備達到可使用狀態(tài)并交付使用。
新源公司2019年5月購入一臺需要安裝的生產用設備,取得價款為300000元,增值稅稅額為39000元,不考慮運輸費。支付安裝費用20000元,增值稅稅額1800元??铐椌糟y行存款支付,設備已安裝完畢達到預定可使用狀態(tài)。請進行賬務處理。1、支付設備款和增值稅時:()2、支付安裝費時:()3、安裝完畢達到可使用狀態(tài)時:()
購入需要安裝的BN69型設備2臺,買價為800000元,增值稅稅額為104000元。委托快捷物流公司運輸,支付運費等各項費用50000元,增值稅稅額4500元。全部款項已用銀行存款支付。12月10日,BN69型設備安裝發(fā)包給安裝公司安裝,支付安裝費10000元。12月11日,安裝完畢,經驗收達到可使用狀態(tài)交付使用。
購入需要安裝的BN69型設備2臺,買價為800000元,增值稅稅額為104000元。委托快捷物流公司運輸,支付運費等各項費用50000元,增值稅稅額4500元。全部款項已用銀行存款支付。BN69型設備安裝發(fā)包給安裝公司安裝,支付安裝費10000元安裝完畢,經驗收達到可使用狀態(tài)交付使用。
請問跨省辦理外經證核銷報驗,需要以特定主體登錄對方稅務局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進項發(fā)票是購進的成品,但是供應商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進項發(fā)票也已經抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進項稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務公司代扣代繳給工人申報勞務報酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進項稅轉出
你好,老師成本是一種費用,費用是一種資產,這句話怎么理解?
在電子稅務局系統(tǒng)里如何查對方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費附加地方教育費附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應交稅費—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費稅在生產環(huán)節(jié)交消費稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務報送也有銷售服務,需要填附表2嗎
2借在建工程20000 應交稅費應交增值稅進項稅額1800 貸銀行存款21800
3借固定資產320000 貸在建工程320000