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老師好!房地產(chǎn)公司21年業(yè)務招待費20萬,但是21年房子沒建好,沒能確認收入,21年企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務招待費能扣除么?

2022-05-14 20:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-14 20:45

你好,不可以的,如果沒有收入,那么,業(yè)務招待費是不能夠稅前扣除的

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你好,不可以的,如果沒有收入,那么,業(yè)務招待費是不能夠稅前扣除的
2022-05-14
同學你好 沒有收入的話就是招待費調(diào)增
2021-01-11
同學你好 賬上其他的不用做
2022-04-24
同學你好,104000表4列3行有數(shù)據(jù)4769,那105000表15行1列這個表會要有4769數(shù)據(jù)。如果忽略不調(diào)整,104000表不填數(shù)據(jù)就可以了。
2022-03-22
你好,不可以的,這個匯算清繳是每年一次的,這個業(yè)務招待費的額度是當年使用的,不能放到下一年來用的
2021-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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