那個沒法扣除的,要做納稅調增的
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務招待費150, 允許抵扣的業(yè)務招待費為.:40萬,納稅調增110萬, 如果我把業(yè)務招待費做成業(yè)務宣傳費 業(yè)務招待費調到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務宣傳費增加85萬,那業(yè)務招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務招待費150, 允許抵扣的業(yè)務招待費為.:40萬,納稅調增110萬, 如果我把業(yè)務招待費做成業(yè)務宣傳費 業(yè)務招待費調到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務宣傳費增加85萬,那業(yè)務招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調增后業(yè)務招待費65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調增的不是26萬嗎?
老師,我想問一個問題: 企業(yè)所得稅睡前扣除比例,如:業(yè)務招待費扣除比例60%,但最高不可超過當面銷售收入5%。 我的理解是比如業(yè)務招待費用5萬,年收入99萬 我是不是只能扣除4.95萬?還是3萬?
21年剛來辦的企業(yè)還沒發(fā)生營業(yè)收入,但有業(yè)務招待費,匯算清繳時業(yè)務招待費的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業(yè)務招待費可以自企業(yè)開始營業(yè)之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時業(yè)務招待費那欄就不需要填了,那會計賬上需要做什么處理嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳招待費按60%扣除 如果沒有營業(yè)收入 是不是不能扣除
物業(yè)公司的化糞池清理費入成本還是費用
幫客戶墊付的錢怎么記賬
公司是制造業(yè),幫客戶維修產品的人工費,開什么發(fā)票給客戶
進出口業(yè)務,我現在的公司暫時沒有進出口業(yè)務,等有業(yè)務了再把我拉進新的答疑群可以嗎?
老師,小規(guī)模公司,有個倉庫對外出租,但是對方不要發(fā)票,出租沒對外開過票,但是有時需要維修之類的,購買了一些電線電纜、鍍鋅方管等材料,請問一下購買的這些材料計入哪個會計科目二級明細比較合適?會計分錄詳細指導一下,謝謝
公司是制造業(yè),幫客戶返修產品產生的人工費,發(fā)票怎么開給客戶
老師公司一直有研發(fā)支出,我想問,研發(fā)無形資產,最多研究多少年就不能再費用化了
請問不知道注冊時的納稅人識別號,怎么找回?或者怎么聯系到專管員?
老師,報企業(yè)所得稅年報,工會經費支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是怎么算的
老師,小規(guī)模公司對外開票開:物業(yè)服務,購買的電線電纜、鍍鋅管等材料計入哪個會計科目比較合適來?不計入低值易耗品的話計入哪個會計科目比較適合,麻煩會計分錄指導一下
那投資收益可以列到主營收入里面去嗎?
投資收益不是營業(yè)收入哈
那就是要挑針了嗎?沒有別的辦法了嗎?可以自行將招待費的60%只再計入申報表嗎?
意思是全額納稅調增,不是按60%