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老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳業(yè)務招待費,如果沒有營業(yè)收入和其他營業(yè)收入,是不是1分都不能扣除?我們企業(yè)只有投資收益,那個招待費可以想辦法扣除嗎?

2025-05-28 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-28 09:27

那個沒法扣除的,要做納稅調增的

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快賬用戶9314 追問 2025-05-28 09:29

那投資收益可以列到主營收入里面去嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-28 09:30

投資收益不是營業(yè)收入哈

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快賬用戶9314 追問 2025-05-28 10:57

那就是要挑針了嗎?沒有別的辦法了嗎?可以自行將招待費的60%只再計入申報表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-28 11:00

意思是全額納稅調增,不是按60%

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那個沒法扣除的,要做納稅調增的
2025-05-28
同學您好! 您好,開辦期可以直接按 按60%扣除
2024-03-12
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳招待費按60%扣除 如果沒有營業(yè)收入 也不是開辦期 是不能扣除任何金額
2024-03-12
同學你好 賬上其他的不用做
2022-04-24
你好 是的??,那這個業(yè)務招待費要全部調增
2021-05-26
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