正常計(jì)提,然后不做交費(fèi)分錄。

老師,請(qǐng)問(wèn)下,7月份開通的住房公積金,7月份繳納,列如單位部分是100元,個(gè)人部分是100元,但是都是從單位賬戶中繳納了,個(gè)人部分7月份不做從工資里面扣除,下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候再?gòu)睦锩婵鄢?月份的公基金,我應(yīng)該在七月份的賬面中如何把這個(gè)個(gè)人未扣除的部分掛出來(lái)呢,分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)下老師,本月開戶的公積金,本月申報(bào)繳納了。例如單位是100元,個(gè)人部分100元,都是從公戶上扣款了,但這個(gè)月繳納的公積金個(gè)人部分這個(gè)月不在工資里面扣除,等到下個(gè)月的時(shí)候在從工資里面扣除這個(gè)月繳納的。分錄要怎么做?才會(huì)體現(xiàn)出個(gè)人部分還欠著未扣呢??
員公司給員工A繳納社保,10-12月社保單位部分914元,10-12月個(gè)人部分也沒(méi)有扣過(guò),公司不給他代扣代繳了,打算一年后把單位部分914元給他,但是A還欠公司給他代扣1-9月個(gè)人部分的社保1399元,他12月工資1140元,工資1140-應(yīng)收個(gè)人部分1399元+應(yīng)付單位部分914元=655元,這是公司應(yīng)該給A的,老板的意思是只用一個(gè)科目反應(yīng)欠 A多少錢,這該怎么做賬
老師你好,公司社保個(gè)人部分也是公司承擔(dān),那么例如公司2月份交了社保費(fèi)10000元,其中公司部分5000個(gè)人部分5000,那么這個(gè)計(jì)提跟繳納得分錄分別是怎樣的呢
老師你好,公司社保個(gè)人部分也是公司承擔(dān),那么例如公司2月份交了社保費(fèi)10000元,其中公司部分5000個(gè)人部分5000,那么這個(gè)計(jì)提跟繳納得分錄分別是怎樣的呢?
老師,10月份工資薪金忘申報(bào)了今天15號(hào),資料在公司電腦,周末會(huì)順延嗎老師,明天到公司去申報(bào)
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?


我們之前繳納分錄是借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)100 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)50 貸銀行存款150
。付款的那筆分錄不做,因?yàn)闆](méi)有交。
不是,我們之前借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)100 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)50 貸銀行存款150,這樣是計(jì)提和繳納做一起了,沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)行過(guò)度
那這樣做帳是不對(duì)的。 計(jì)提和繳納。計(jì)提和繳納是分開的。
那現(xiàn)在這樣做分錄的話,一延緩繳納了,剩下部分就不知道掛哪了
正確的分錄是。借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。