正常計提,然后不做交費分錄。
老師,請問下,7月份開通的住房公積金,7月份繳納,列如單位部分是100元,個人部分是100元,但是都是從單位賬戶中繳納了,個人部分7月份不做從工資里面扣除,下個月發(fā)工資的時候再從里面扣除7月份的公基金,我應該在七月份的賬面中如何把這個個人未扣除的部分掛出來呢,分錄怎么做?
請問下老師,本月開戶的公積金,本月申報繳納了。例如單位是100元,個人部分100元,都是從公戶上扣款了,但這個月繳納的公積金個人部分這個月不在工資里面扣除,等到下個月的時候在從工資里面扣除這個月繳納的。分錄要怎么做?才會體現(xiàn)出個人部分還欠著未扣呢??
員公司給員工A繳納社保,10-12月社保單位部分914元,10-12月個人部分也沒有扣過,公司不給他代扣代繳了,打算一年后把單位部分914元給他,但是A還欠公司給他代扣1-9月個人部分的社保1399元,他12月工資1140元,工資1140-應收個人部分1399元+應付單位部分914元=655元,這是公司應該給A的,老板的意思是只用一個科目反應欠 A多少錢,這該怎么做賬
老師你好,公司社保個人部分也是公司承擔,那么例如公司2月份交了社保費10000元,其中公司部分5000個人部分5000,那么這個計提跟繳納得分錄分別是怎樣的呢
老師你好,公司社保個人部分也是公司承擔,那么例如公司2月份交了社保費10000元,其中公司部分5000個人部分5000,那么這個計提跟繳納得分錄分別是怎樣的呢?
老師,我們單位收到商場開進來的,儲值卡,怎么寫分錄
要是個人以100萬來購買一個公司,這個100萬是要怎么處理呢,股權(quán)的時候是需要以這個100萬來作為實收資本體現(xiàn)在報表里面嗎
送客戶的化妝品可以做管理費用 業(yè)務招待費吧
我們公司開了A,B,兩個賬戶,A,B,兩個賬號互轉(zhuǎn)款叫什么
老師,咨詢企業(yè)里面,支付給兼職老師勞務費,這個能直接借記主營業(yè)務成嗎?還是說需要兼職老師代開發(fā)票后才能計入主營業(yè)務成本?
房地產(chǎn)公司的預繳增值稅和建筑行業(yè)的預繳增值稅是一樣的嗎?
申報殘保金,就法人1人,沒有工資,人數(shù)那填1嗎
給簽訂勞務合同的員工發(fā)工資,轉(zhuǎn)賬用途能寫工資嗎?寫傭金還是什么更恰當
你好,老師。公司貸款賬戶凍結(jié),系統(tǒng)無法扣貸款利息,銀行直接扣劃法人銀行卡,這筆款直接公司賬戶轉(zhuǎn)給法人銀行卡,備注:代付利息,行吧?
未收到發(fā)票已付款給供應商,職工福利費,怎么做分錄
我們之前繳納分錄是借管理費用-社會保險費100 其他應收款-社會保險費50 貸銀行存款150
。付款的那筆分錄不做,因為沒有交。
不是,我們之前借管理費用-社會保險費100 其他應收款-社會保險費50 貸銀行存款150,這樣是計提和繳納做一起了,沒有通過應付職工薪酬-社會保險費進行過度
那這樣做帳是不對的。 計提和繳納。計提和繳納是分開的。
那現(xiàn)在這樣做分錄的話,一延緩繳納了,剩下部分就不知道掛哪了
正確的分錄是。借管理費用貸應付職工薪酬。借應付職工薪酬貸其他應付款。