你好 ; 你么你這個是好久發(fā)生的業(yè)務(wù) ; 22年4月之前的業(yè)務(wù)嗎 ;你們實際會繳納稅費嗎
老師,我是小白,想問下,現(xiàn)在我們老板有一堆的餐飲發(fā)票,我們老板要讓把這些做到員工福利里,因為我們一直都是包餐的,那個都開不了票,那這個我要怎么操作......
老師:小規(guī)模納稅人餐飲業(yè),現(xiàn)在交6到9月份的增值稅和企業(yè)所得稅,之前沒有計提稅金的現(xiàn)在分錄是怎么寫的,
老師好,我們是小規(guī)模的餐飲公司,請問下這些都是之前開發(fā)票沒有計提的稅金,那我現(xiàn)在補提的話要怎么寫分錄啊?
請問老師,我們公司之前是小規(guī)模納稅人收了一張專票沒有計提進(jìn)項稅,現(xiàn)在成為一般納稅人的時候那張專票又抵扣了,請問之前沒有計提的進(jìn)項稅怎么做分錄吶?
小規(guī)模納稅人,做電商的,之前幾個月沒有請會計,自己直接填了數(shù)據(jù)申報了,現(xiàn)在我接手從1月份補賬,我發(fā)現(xiàn)他們公司有一些無票收入,是直接從對公賬戶走的,那這樣的話是不是要把這部分收入填入申報表啊,但是之前的申報并沒有填,現(xiàn)在怎么辦
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
就是前兩個月的,沒有提過。會繳納稅費。
?你好 ;? ? ? 那你 之前收入是含稅金額 做的是嗎? 我好判斷你怎么調(diào)整下? ?
老師是這樣的,剛做會計,結(jié)果寫錯了。我現(xiàn)在就很迷糊不知道怎么改
?你好 ;? ? 沒有跨年; 直接調(diào)整 ; 比如 借? ? 主營業(yè)務(wù)收入; 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 然后繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;貸銀行存款。 就可以了??