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老師好,我們是小規(guī)模的餐飲公司,請問下這些都是之前開發(fā)票沒有計提的稅金,那我現(xiàn)在補提的話要怎么寫分錄???

老師好,我們是小規(guī)模的餐飲公司,請問下這些都是之前開發(fā)票沒有計提的稅金,那我現(xiàn)在補提的話要怎么寫分錄???
2022-05-11 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-11 15:44

你好 ; 你么你這個是好久發(fā)生的業(yè)務(wù) ; 22年4月之前的業(yè)務(wù)嗎 ;你們實際會繳納稅費嗎

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快賬用戶4912 追問 2022-05-11 15:49

就是前兩個月的,沒有提過。會繳納稅費。

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齊紅老師 解答 2022-05-11 15:53

?你好 ;? ? ? 那你 之前收入是含稅金額 做的是嗎? 我好判斷你怎么調(diào)整下? ?

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快賬用戶4912 追問 2022-05-11 15:54

老師是這樣的,剛做會計,結(jié)果寫錯了。我現(xiàn)在就很迷糊不知道怎么改

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齊紅老師 解答 2022-05-11 16:00

?你好 ;? ? 沒有跨年; 直接調(diào)整 ; 比如 借? ? 主營業(yè)務(wù)收入; 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 然后繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;貸銀行存款。 就可以了??

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你好 ; 你么你這個是好久發(fā)生的業(yè)務(wù) ; 22年4月之前的業(yè)務(wù)嗎 ;你們實際會繳納稅費嗎
2022-05-11
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-10-12
同學(xué)你好!先要補提稅金的 借:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 借:所得稅費用 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ? ? ?貸:銀行存款
2021-11-07
同學(xué)你好 這個不能抵扣 你轉(zhuǎn)出就可以
2022-11-08
你好,你這個是記錄原材料的。 采購的酒水直接進(jìn)入庫存商品。 房租,水電計入管理費用或者銷售費用。
2025-03-31
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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