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請問老師,我們公司之前是小規(guī)模納稅人收了一張專票沒有計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在成為一般納稅人的時候那張專票又抵扣了,請問之前沒有計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄吶?

2022-11-08 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-08 10:51

同學(xué)你好 這個不能抵扣 你轉(zhuǎn)出就可以

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快賬用戶8205 追問 2022-11-08 10:52

我打電話問過稅務(wù)局的,可以抵扣的

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齊紅老師 解答 2022-11-08 10:54

同學(xué)你好 稅局讓你們抵扣?我們這里小規(guī)模時期收到的進(jìn)項(xiàng)升級成為一般納稅人之后不能抵扣

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快賬用戶8205 追問 2022-11-08 10:55

對的,打過電話問過的

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齊紅老師 解答 2022-11-08 10:56

那你就直接勾選抵扣

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同學(xué)你好 這個不能抵扣 你轉(zhuǎn)出就可以
2022-11-08
你好,小規(guī)模期間你有收入嗎?如果有收入的話,把它進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的 在增值稅附表二里面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-05-04
您好,您將計(jì)入成本費(fèi)用部分的進(jìn)項(xiàng)稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)借成本或費(fèi)用(紅字)
2020-12-03
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,要名正言順才能抵的
2023-07-27
借成本費(fèi)用類科目,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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