你好同學(xué),嗯,正常你應(yīng)該進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后把你原來做的那些憑證全部反沖掉。
老師好 20年是小規(guī)模納稅人 當(dāng)時拿到專票會計做賬時沒有計提進(jìn)項稅額,等后面是一般納稅人的時候會計又把那些沒有計提進(jìn)項稅額的發(fā)票做勾選認(rèn)證并做進(jìn)項抵扣了?,F(xiàn)在我賬務(wù)需要怎么做調(diào)整
老師,做代賬,拿到一堆進(jìn)項發(fā)票,我能不入賬嗎?等認(rèn)證抵扣的時候在計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。我看有的會計是放到待認(rèn)證進(jìn)項稅額然后認(rèn)證時才轉(zhuǎn)出來,我不認(rèn)證的時候就先放好發(fā)票,不做賬務(wù)處理不行嗎?
請問老師,我們公司之前是小規(guī)模納稅人收了一張專票沒有計提進(jìn)項稅,現(xiàn)在成為一般納稅人的時候那張專票又抵扣了,請問之前沒有計提的進(jìn)項稅怎么做分錄吶?
有一個2021的專票,進(jìn)項稅額在2021年已勾選抵扣了。但是當(dāng)時會計沒做賬?,F(xiàn)在要怎么做
老師:我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,到今年5月就是一般納稅人了,那在前期小規(guī)模納稅人時候開的進(jìn)項稅發(fā)票,如果當(dāng)時沒有入賬這些進(jìn)項稅發(fā)票,等到后面變?yōu)橐话慵{稅人可不可以抵扣
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
哪些憑證反沖掉呢?
你好,就是原來那些進(jìn)項發(fā)票,你入賬的時候,你怎么做的憑證,現(xiàn)在就怎么反沖。
因為小規(guī)模單位不可以接收專票,而且你升成一般納稅人以后,以前開的專票你是不能用的。