建議您把發(fā)票退回去,重開。按照合同金額開發(fā)票。
老師,我想請教一下那個開發(fā)票比合同價多幾十塊錢,這個幾十塊不用付給供應商,這個怎么做賬
老師,最近光伏廠家聯(lián)系要給我們裝設備,意思每個月我們付二十幾萬,五年后這個設備以一塊錢轉讓給我們,平時開的電費票,這個設備可以用三十年,那這個我們怎么做賬合適。
供應商給我們開的票比實際付款多了幾十塊錢,多出來的這個錢也不用再付了,這幾十塊錢能計入營業(yè)外收入或者財務費用嗎,不然一直掛在應付賬款上
老師,請問下預付款和發(fā)票差額有幾十塊錢也不付了,也不開票了,這個怎么平賬?
老師你好,我想問一下23年有個月份因為個人社保做工資表時多扣了一點十幾塊錢,所有少給了那個人工資十幾,那個人已經(jīng)離職也不給他了,一直掛在賬上,這個應該怎么調整分錄
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權的流程嗎
新公司法5年內實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質)他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
可是就是相差20塊錢也這樣退回去重開嗎?
是的,正確處理,按合同開發(fā)票。