你好,借庫存商品貸銀行存款做這個。

老師,請問: 貨已收到入庫后,銀行付了貨款,但發(fā)票未到,如何做分錄
12月份購入貨物,貨款已支付,貨物已經(jīng)入庫銷售出去了,但是進項發(fā)票沒有收到,應該怎么做入庫分錄和結轉成本分錄,跨年是否有影響?
老師如果采購一批貨物,貨款未支付,發(fā)票賬單也沒到材料已經(jīng)驗收入庫按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬,那不就是相當于賬上沒有這筆賬了嗎?貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢?
老師,支付了購貨款,貨物也已入庫,但是專票還沒給開,如何做分錄?
老師,外貿(mào)企業(yè),貨已到倉庫,但是沒有收到貨款也沒有支付供應商的款,怎么做分錄,然后這筆貨發(fā)出去給客戶了,但是沒有收到客戶的貨款也沒有支付供應商的貨款,這個分錄怎么做。謝謝
老師新公司申報企業(yè)所得稅時利潤只有0.07元,稅費0.02元需要繳納嗎
請問老師:種植農(nóng)作物的土地租賃合同需要繳納印花稅嗎?
您好,有家企業(yè),有美元賬戶和人民幣賬戶,內(nèi)部轉賬的時候,日記賬里,憑證生成時有差額,這種情況怎么處理呢?
請問計提社保時候把單位個人算一起了,現(xiàn)在繳納社保怎么做分錄
根據(jù)材料,人工,費用計算完工產(chǎn)品成本;根據(jù)產(chǎn)品計算方法結轉銷售產(chǎn)品成本什么意思?怎么操作的
老師請問一下,壞賬損失算資產(chǎn)損失嗎
計提時候社保費包括單位個人的了,要更正嗎
開個人發(fā)票,抬頭要填什么?
6月計提收入未提稅金,實際報稅時申報了,7月沖回了計提,現(xiàn)在報7-9月的稅要怎么處理?
老師請問這個銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計的開票金額和未開票金額統(tǒng)計的一起報稅?比如是系統(tǒng)自動提示開票45萬,但是另外還有2萬屬于未開票,是不是要報稅金額合計一起就是47萬
庫存商品的金額計多少呀,對方要給我開專票,我購進后直接就賣了?
你好,借庫存商品貸銀行存款是你支付出去的,銷售出去結轉成本,借主營業(yè)務成本貸庫存商品 發(fā)票到了之后, 借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項 貸應付帳款然后多結轉的成本需要紅沖, 借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù) 最后一個分錄只紅沖稅額的那一部分就可以