同學(xué)你好 借,無形資產(chǎn)60000 借,固定資產(chǎn)30000000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2703600 貸,實(shí)收資本;
收到LP公司投入科研樓棟,合同約定該房屋的價(jià)值為3千萬元(含稅,征收率為5%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符。
分錄.收到A公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值為60000元,同時(shí)收到B公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為3000000元,合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符,假定不考慮其他因素。
收到BC公司投入非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值60000元,(含稅,增值稅稅率為6%)同時(shí)收到BF,公司投入的科研樓一棟,合同約定,該房屋的價(jià)值為30000000元,(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符,會(huì)計(jì)分錄帶摘要。
5.收到BC公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值為60000元(含稅,增值稅稅率為6%),同時(shí)收到BF公司投入的科研樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為30000000元(含稅,增值稅稅率為9%),合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符。帶摘要,數(shù)算對(duì)
收到公司投入的非專利技術(shù)一項(xiàng),合同約定價(jià)值為6萬元,含稅,增值稅率為6%。,同時(shí)收到Bf公司投入的科樓一棟,合同約定該房屋的價(jià)值為30000000,含稅,增值稅率為9%。,合同約定價(jià)值與公允價(jià)值均相符
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?