您好,需要,這個(gè)是需要的
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財(cái)務(wù)說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒有交稅,現(xiàn)在這個(gè)問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
請(qǐng)問老師,我去年的發(fā)票今年三月份作廢了,在年度匯算的時(shí)候營業(yè)收入要填把這份作廢的減去嗎?
老師,我去年開的發(fā)票,掛應(yīng)收賬款上,今年三月份作廢了,這筆應(yīng)收在匯算的時(shí)候要怎么處理?
請(qǐng)問老師,去年11月的收入發(fā)票,今年4月份作廢重開了,錢在重開發(fā)票后對(duì)方才支付的,我這賬要怎么做?還沒有匯算清繳
請(qǐng)問去年開的發(fā)票收入,今年作廢了,年度匯算清繳調(diào)減在哪個(gè)位置
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個(gè)賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬,原材料跟庫存商品都沒有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎
老師,這個(gè)人在公司是股東,這個(gè)公司申報(bào)稅沒有繳納有欠稅,他另外注冊(cè)一個(gè)公司影響新注冊(cè)的不?
我有一個(gè)公司,是河北的,在南京交的稅,怎么才能打出南京的交稅憑證
老師,清問一下工商年報(bào)里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報(bào)的數(shù)據(jù)呢
老師,團(tuán)建活動(dòng)支出,計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
老師,我單位個(gè)體戶,給幾個(gè)員工發(fā)工資,這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)稅么
那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是要改動(dòng)?
嗯對(duì),需要改變的的這個(gè)
我去年的票是掛在應(yīng)收賬款上的,匯算的時(shí)候這筆應(yīng)收要怎么處理呢?
那你相當(dāng)于借方是收入,貸方應(yīng)收抵消了
做反方向處理嗎?還是要挪到未分配利潤?
對(duì)做相反方向的哈