你好,正常您不用匯算清繳的時(shí)候調(diào)整的,咱直接借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)收賬款。
老師,我們有筆費(fèi)用去年支付的,今年6月份才給我們開的票,我在做去年匯算清繳的時(shí)候把這筆費(fèi)用票給預(yù)估了,怎么處理
請(qǐng)問老師,我去年的發(fā)票今年三月份作廢了,在年度匯算的時(shí)候營業(yè)收入要填把這份作廢的減去嗎?
老師,我去年開的發(fā)票,掛應(yīng)收賬款上,今年三月份作廢了,這筆應(yīng)收在匯算的時(shí)候要怎么處理?
請(qǐng)問老師,去年11月的收入發(fā)票,今年4月份作廢重開了,錢在重開發(fā)票后對(duì)方才支付的,我這賬要怎么做?還沒有匯算清繳
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬,借:管理費(fèi)用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
你好,我的進(jìn)項(xiàng)含稅金額為415632.85元,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,我的銷項(xiàng)稅率為9%,那我這個(gè)月可以開具多少的銷項(xiàng)發(fā)票
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報(bào)掉了
老師好,請(qǐng)問深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
是在發(fā)票紅沖的時(shí)候處理的,也就是今年三月份,但是,匯算的表要按去年12月的來
你匯算的話,您就按去年的業(yè)務(wù)操作就可以了,今年紅沖的和去年的匯算清繳沒有關(guān)系的。
我紅沖的是去年的發(fā)票
你好,我明白你的意思,但是您發(fā)票是今年開出來的,所以他算到今年就可以了。
那么請(qǐng)問老師,我去年報(bào)表上的營業(yè)收入需要做調(diào)整嗎?
你好同學(xué),不需要的,你正常確定收入就可以。